MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,621-3,640 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10493035000 | 60238515 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 32000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3622 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10493263000 | 60371204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 05.2.02.0001 | 26301650 | 3619000 | 1225000 | 1225000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3623 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10493314000 | 56974974 | Belanja Bahan Cetak (UP - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 1126750 | 1126750 | 1126750 | 1126750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3624 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10493360000 | 56974973 | Belanja Bahan Komputer (UP - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 4189400 | 4189400 | 4189400 | 4189400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3625 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10493384000 | 55582018 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3626 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10493426000 | 59775190 | Belanja natura dan pakan natura-Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kegiatan | 14999250 | 5062500 | 4425000 | 4425000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3627 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10493472000 | 60371261 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.02.0001 | 7001250 | 1466000 | 1466000 | 1466000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3628 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10493564000 | 54883018 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 05.2.02.0001 | 78000000 | 22000000 | 16000000 | 16000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3629 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10495913000 | 55098378 | Pupuk NPK (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 18562500 | 18562500 | 18562500 | 18562500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3630 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10495936000 | 55098384 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3631 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10495952000 | 56900561 | Belanja Bahan Cetak Banner dan Piagam Penghargaan-Pemuda Pelopor (PORA - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota - Pemuda Pelopor) | 1564750 | 1564750 | 1564750 | 1564750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3632 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10495995000 | 56985945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 879250 | 879250 | 879250 | 879250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3633 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10496005000 | 56902387 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-Beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 816550 | 816550 | 816550 | 816550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3634 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10496030000 | 56986020 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 1864000 | 1864000 | 1864000 | 1864000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3635 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10496128000 | 55098397 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 12423000 | 12423000 | 12423000 | 12423000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3636 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10496512000 | 60889679 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 02.2.02.0018 | 9000000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3637 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10499196000 | 55083545 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3638 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10499374000 | 59992571 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sarana dan Prasarana Umum ( Tukang Aspal Rutin Jalan Wilayah IV ) | 103412000 | 103412000 | 103412000 | 103412000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3639 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10499488000 | 60927564 | Belanja Jasa Servise Peralatan Kantor (BLUD KAWEDANAN) INDUK | 10000000 | 1150000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3640 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10499956000 | 55101018 | Belanja Sewa Mebel (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 101-120 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3632255 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 102 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058687000 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 690000 | Paket Selesai |
| 103 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058364000 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 42090000 | Paket Selesai |
| 104 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060303000 | 36107697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2520000 | 2520000 | Paket Selesai |
| 105 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058604000 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 7360000 | Paket Selesai |
| 106 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060306000 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 107 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3648255 | 36080471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29650000 | 5770000 | Paket Selesai |
| 108 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058701000 | 36107939 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1680000 | Paket Selesai |
| 109 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3640255 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 3620000 | Paket Selesai |
| 110 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3642255 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 1050000 | Paket Selesai |
| 111 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061685000 | 38443452 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 670021880 | 638829239 | Paket Selesai |
| 112 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058650000 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 113 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3646255 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 12840000 | Paket Selesai |
| 114 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058657000 | 36344481 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 115 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058516000 | 35843109 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36500000 | 36500000 | Paket Selesai |
| 116 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061878000 | 38367842 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24650000 | 20580000 | Paket Selesai |
| 117 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3590255 | 37674079 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 446248400 | 290666462 | Paket Selesai |
| 118 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3644255 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 180000 | Paket Selesai |
| 119 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3407255 | 36282635 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang | 2600000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 120 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3413255 | 36282509 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 103880000 | 40000000 | Paket Selesai |