MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,281-2,300 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | KELURAHAN SARANGAN | 10163962000 | 48811877 | Belanja Kaos Olahraga untuk Kegiatan PKK | 1267200 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2282 | KELURAHAN SARANGAN | 10164003000 | 48352286 | Belanja Pakan Ikan untuk kolam kantor Kel. Sarangan | 1331700 | 1308000 | 1308000 | 1308000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2283 | KELURAHAN SARANGAN | 10164010000 | 48352290 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya / Sewa Tenda | 10260500 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2284 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10164507000 | 52792669 | Belanja Bahan Obat-Obatan (BLUD) | 22722250 | 18222200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2285 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10164508000 | 52792689 | Belanja BMHP (BLUD) | 7277627 | 7257615 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2286 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10164534000 | 48733840 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (BLUD) | 8400000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2287 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10164543000 | 51019785 | Belanja Isi Tabung Pemadam kebakaran (BLUD) | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2288 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10208004000 | 53218831 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) [PL] | 1310000 | 1310000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2289 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227499000 | 53518187 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ( Puskesmas Ngariboyo ) | 10224600 | 9419000 | 9419000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2290 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10239115000 | 47493186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (P.komp.Teknis/Konkuren) | 5000000 | 4648000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2291 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10466715000 | 53326984 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) PL | 5163600 | 5163600 | 5163600 | 5163500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2292 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10466736000 | 53323554 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) PL | 5913000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2293 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10466737000 | 53323833 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 13825000 | 13825000 | 13825000 | 13825000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2294 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10466738000 | 53323833 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 13825000 | 13825000 | 13825000 | 13500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2295 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10467534000 | 53326984 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) PL | 5163600 | 5163600 | 5163600 | 5163600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2296 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506036000 | 53073078 | Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 | 484250000 | 484250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2297 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10506686000 | 53245377 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 43505382 | 42003588 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2298 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507041000 | 53245357 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 24409000 | 23856000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2299 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507088000 | 53245377 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 43505382 | 42003588 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2300 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507233000 | 53245340 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 21752691 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,201-1,220 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
| 1202 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3483255 | 35947743 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SEKRE) | 120000000 | 109110222 | Paket Selesai |
| 1203 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1204 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1205 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3463255 | 36102518 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (IKP-HUMAS) | 45000000 | 44000000 | Paket Selesai |
| 1206 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Selesai |
| 1207 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
| 1208 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037012000 | 35946831 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PMKP) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1209 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023336000 | 38340222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.A) | 25000000 | 23705648 | Paket Selesai |
| 1210 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037019000 | 35946830 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PMKP) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1211 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1212 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Selesai |
| 1213 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041523000 | 38695063 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (IKP-PMKP) | 122745000 | 122665000 | Paket Selesai |
| 1214 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3501255 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1215 | DINAS TENAGA KERJA | 4273255 | 35842605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1125000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1216 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3500255 | 35947069 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1217 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3492255 | 35947071 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 30000000 | 29952008 | Paket Selesai |
| 1218 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
| 1219 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029870000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1220 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Selesai |