MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,921-3,940 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10562515000 | 59995755 | Belanja Alat Kebersihan Kantor OPERASIONAL ( Puskesmas Panekan ) - PL | 6000000 | 5396800 | 5396800 | 5396800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3922 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562516000 | 60918610 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 17294500 | 17294500 | 17294500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3923 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10562580000 | 60952956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 19856000 | 16175000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3924 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562594000 | 60818393 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD | 815400 | 75400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3925 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10562764000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3926 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10563048000 | 60952948 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 8562750 | 7747250 | 8562750 | 8562750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3927 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10563218000 | 60902762 | Belanja BMHP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 49587690 | 26842980 | 26842980 | 26842980 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3928 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563268000 | 59936060 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Drainase) | 516000 | 512500 | 512500 | 512500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3929 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10563523000 | 56422244 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 13980000 | 13980000 | 13980000 | 13980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3930 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563531000 | 55907532 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Wil. 1 Sub Drainase) | 2693600 | 2549800 | 2549800 | 2549800 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3931 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10563575000 | 54629527 | Belanja Buku | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3932 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563598000 | 59936050 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Wil. 1 Sub Drainase) | 63400 | 50000 | 50000 | 50000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3933 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10563599000 | 60906173;61749266 | Belanja Buku Cek / Giro (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3934 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563647000 | 55907764 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Wil. 1 Sub Jembatan) | 1154400 | 1134600 | 1134600 | 1134600 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3935 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563684000 | 59935984 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Wil. 1 Sub Jembatan) | 63400 | 50000 | 50000 | 50000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3936 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563714000 | 59935993 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Jembatan) | 344000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3937 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563765000 | 54705455 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set (Wil. 1 Sub Jalan) | 828000 | 828000 | 828000 | 827000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3938 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563798000 | 54707348 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Wil. 1 Sub Jalan) | 792000 | 787500 | 787500 | 787500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3939 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563856000 | 54706042 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Wil. 1 Sub Jalan) | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3940 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563881000 | 59057889 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Reproduksi - PL- PKM Panekan ) | 10659750 | 9225750 | 9225750 | 9225750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,201-1,220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
| 1202 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3483255 | 35947743 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SEKRE) | 120000000 | 109110222 | Paket Selesai |
| 1203 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1204 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1205 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3463255 | 36102518 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (IKP-HUMAS) | 45000000 | 44000000 | Paket Selesai |
| 1206 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Selesai |
| 1207 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
| 1208 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037012000 | 35946831 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PMKP) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1209 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023336000 | 38340222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.A) | 25000000 | 23705648 | Paket Selesai |
| 1210 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037019000 | 35946830 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PMKP) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1211 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1212 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Selesai |
| 1213 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041523000 | 38695063 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (IKP-PMKP) | 122745000 | 122665000 | Paket Selesai |
| 1214 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3501255 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1215 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4273255 | 35842605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1125000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1216 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3500255 | 35947069 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1217 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3492255 | 35947071 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 30000000 | 29952008 | Paket Selesai |
| 1218 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
| 1219 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029870000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1220 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Selesai |