MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,981-4,000 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564852000 | 60950627 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3298500 | 1099500 | 1099500 | 1099500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3982 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564853000 | 60950674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 19572000 | 13281000 | 8621000 | 8621000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3983 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564860000 | 61694369 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12775870 | 2288000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3984 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564864000 | 54442722 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Kelurahan maospati) | 1619650 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3985 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564868000 | 61694435 | Belanja Pemeliharaan IPAL (BLUD SILPA 2024) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3986 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564876000 | 55828751 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD SILPA 2024) | 10002200 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3987 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564886000 | 60940233 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi) | 11184000 | 9786000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3988 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564888000 | 61725263 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI MASYARAKAT) | 1507000 | 1502650 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3989 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564891000 | 60939795 | BELANJA MODAL DAN OBAT (BLUD) | 193614006 | 76091000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3990 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564907000 | 54313304 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Bringin | 7708350 | 6825000 | 6825000 | 6825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3991 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564909000 | 60080405 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPTD Pengairan Bringin | 664050 | 664050 | 664050 | 664050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3992 | 2025 | PUSKESMAS TEBON | 10564919000 | 59058517 | Belanja Bahan Komputer | 2100000 | 1605000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3993 | 2025 | PUSKESMAS TEBON | 10564925000 | 60922521 | Belanja Perabot Kantor | 7651000 | 6685000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3994 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564977000 | 55827019 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD SILPA 2024) | 500000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3995 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10564979000 | 60353982 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15655000 | 5827350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3996 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564980000 | 61685277 | Belanja Bahan Komputer (BLUD SILPA 2024) | 8896600 | 1856750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3997 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10565002000 | 60353975 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 180000000 | 113220000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3998 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565054000 | 55108637 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional 02.33) | 25800000 | 16244250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3999 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10565074000 | 61511619 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Listrik) | 3236750 | 2998000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4000 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10565077000 | 61511666 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Kebersihan) | 6763250 | 6428350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,201-1,220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
| 1202 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3483255 | 35947743 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SEKRE) | 120000000 | 109110222 | Paket Selesai |
| 1203 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1204 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1205 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3463255 | 36102518 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (IKP-HUMAS) | 45000000 | 44000000 | Paket Selesai |
| 1206 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Selesai |
| 1207 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
| 1208 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037012000 | 35946831 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PMKP) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1209 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023336000 | 38340222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.A) | 25000000 | 23705648 | Paket Selesai |
| 1210 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037019000 | 35946830 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PMKP) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1211 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1212 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Selesai |
| 1213 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041523000 | 38695063 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (IKP-PMKP) | 122745000 | 122665000 | Paket Selesai |
| 1214 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3501255 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1215 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4273255 | 35842605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1125000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1216 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3500255 | 35947069 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1217 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3492255 | 35947071 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 30000000 | 29952008 | Paket Selesai |
| 1218 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
| 1219 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029870000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1220 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Selesai |