MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,841-4,860 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699312000 | 60355513 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (SPGDT) | 945600 | 945600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4842 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699327000 | 60355537 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (SPGDT) | 355500 | 355500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4843 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699340000 | 60355485 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (SPGDT) | 1544250 | 1544250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4844 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699354000 | 54031719 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (SPGDT) | 1325000 | 1200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4845 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699406000 | 54031736 | Belanja Tagihan Listrik (SPGDT) | 10198976 | 4739000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4846 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699554000 | 54031737 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 8160000 | 5666717 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4847 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10699578000 | 54087460 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik (SPGDT) | 441000 | 320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4848 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10700298000 | 55003745 | Belanja Benda Pos BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 3000000 | 2500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4849 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10700740000 | 54031730 | Belanja Tagihan Air (SPGDT-PSC 119) | 4500000 | 594750 | 594750 | 594750 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4850 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10700822000 | 54090913 | Belanja Pemeliharaan Alat angkutan (SPGDT-Cuci Ambulans) | 1250000 | 900000 | 900000 | 900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4851 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10700847000 | 54031739 | Belanja Tagihan Telepon (SPGDT) | 2400000 | 1244300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4852 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10700936000 | 54847155 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 3862200 | 3842500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4853 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10701009000 | 54847152 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 3874800 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4854 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10701057000 | 54847147 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 12577500 | 10900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4855 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10701097000 | 60084743 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota) [PL] | 7879750 | 7879750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4856 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10701115000 | 61585630 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota) [PL] | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4857 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10701134000 | 61585759 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota) [PL] | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4858 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10703034000 | 60084541 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan) [PL] | 1995400 | 1995400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4859 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10703074000 | 62391973 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | 13700500 | 10623000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4860 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10703985000 | 60891236 | Belanja Pemeliharaan Alat laboratorium Uji Perangkat ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1500000 | 690000 | 690000 | 690000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,201-1,220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
| 1202 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3483255 | 35947743 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SEKRE) | 120000000 | 109110222 | Paket Selesai |
| 1203 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1204 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1205 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3463255 | 36102518 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (IKP-HUMAS) | 45000000 | 44000000 | Paket Selesai |
| 1206 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Selesai |
| 1207 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
| 1208 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037012000 | 35946831 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PMKP) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1209 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023336000 | 38340222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.A) | 25000000 | 23705648 | Paket Selesai |
| 1210 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037019000 | 35946830 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PMKP) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1211 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1212 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Selesai |
| 1213 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041523000 | 38695063 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (IKP-PMKP) | 122745000 | 122665000 | Paket Selesai |
| 1214 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3501255 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1215 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4273255 | 35842605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1125000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1216 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3500255 | 35947069 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1217 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3492255 | 35947071 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 30000000 | 29952008 | Paket Selesai |
| 1218 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
| 1219 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029870000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1220 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Selesai |