MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,901-4,920 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707256000 | 54405794 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 322350 | 320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4902 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707259000 | 54403256 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1400000 | 602000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4903 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707262000 | 54403255 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1850000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4904 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707710000 | 54442786 | Belanja Tagihan Listrik ( Kelurahan Maospati) | 19482216 | 19426383 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4905 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707764000 | 54442785 | Belanja Tagihan Air (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 912500 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4906 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707872000 | 54442784 | Belanja Tagihan Telepon ( Kelurahan maospati) | 1203700 | 909030 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4907 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10707931000 | 61655884 | Belanja Tagihan Air ((Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 54280000 | 49998784 | 49998784 | 49998784 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 4908 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10707955000 | 60980774 | Belanja Sewa Hotel (Bagian Kesra) | 33200000 | 24491000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4909 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10708377000 | 55050952 | Biaya Umum (Pengembangan Ruang CT Scan) | 14144500 | 174750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4910 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10709901000 | 60794740 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kelurahan Maospati) | 24000000 | 24000000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4911 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10710181000 | 56092226 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4912 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710608000 | 54442944 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kelurahan Maospati) | 2000000 | 2000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4913 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710620000 | 54442927 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman ( Kelurahan Maospati) | 1662500 | 1662500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4914 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10710687000 | 60962548 | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan (Wil. 1 Sub Jalan) | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4915 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710690000 | 60888405 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1.02.01.2.06.0002) | 15331750 | 8375750 | 8375750 | 8375750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4916 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710853000 | 60889868 | Belanja Modal Mebel (1.02.01.2.06.0002) | 5500000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4917 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10710962000 | 54555095 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 5520000 | 2328000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4918 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711079000 | 55163923 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (1.02.01.2.06.0003) | 19497200 | 18920750 | 18920750 | 18920750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4919 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711263000 | 60399307 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1.02.01.2.06.0005) | 24195050 | 22565800 | 22565800 | 22565800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4920 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10712027000 | 55163777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (1.02.01.2.06.0005) | 8832000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,201-1,220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
| 1202 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3483255 | 35947743 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SEKRE) | 120000000 | 109110222 | Paket Selesai |
| 1203 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1204 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1205 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3463255 | 36102518 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (IKP-HUMAS) | 45000000 | 44000000 | Paket Selesai |
| 1206 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Selesai |
| 1207 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
| 1208 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037012000 | 35946831 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PMKP) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1209 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023336000 | 38340222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.A) | 25000000 | 23705648 | Paket Selesai |
| 1210 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037019000 | 35946830 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PMKP) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1211 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1212 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Selesai |
| 1213 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041523000 | 38695063 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (IKP-PMKP) | 122745000 | 122665000 | Paket Selesai |
| 1214 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3501255 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1215 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4273255 | 35842605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1125000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1216 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3500255 | 35947069 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1217 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3492255 | 35947071 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 30000000 | 29952008 | Paket Selesai |
| 1218 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
| 1219 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029870000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1220 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Selesai |