MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,021-5,040 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747831000 | 60954727 | Belanja Token Listrik Aula Pertemuan Kelurahan Mranggen | 1539200 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5022 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747839000 | 60954945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kel.Mranggen | 5910500 | 5878200 | 5878200 | 5878200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5023 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747845000 | 60954898 | Belanja Jasa Tenaga Penangnan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5024 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747863000 | 60954807 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Pemberdayaan Masyarakat EPL Kel.Mranggen | 7260000 | 7260000 | 7260000 | 7260000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5025 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747872000 | 60053923 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5026 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747877000 | 60053904 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5027 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747934000 | 60954385 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 1000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5028 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748081000 | 61501372 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (SILPA BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 11846000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5029 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748267000 | 59057837 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Gizi Masyarakat - PL - Puskesmas Panekan ) | 4104800 | 4104800 | 4104800 | 4050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5030 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748351000 | 59057975 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 12000000 | 11338650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5031 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748451000 | 59057822 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - PL - PKM Panekan ) | 29707500 | 28915300 | 28915300 | 28915300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5032 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748465000 | 59057804 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK - Penyakit Menular dan tidak menular - PL - PKM PANEKAN ) | 18861250 | 17482050 | 17482050 | 17482050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5033 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748477000 | 59057889 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Reproduksi - PL- PKM Panekan ) | 10659750 | 10659750 | 10659750 | 10659750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5034 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748491000 | 59057857 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - UKBM - PL - PKM Panekan ) | 7130650 | 7129800 | 7129800 | 7129800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5035 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748830000 | 62180635 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 351295900 | 41850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5036 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748929000 | 62192396 | Belanja Fotocopi dan Cetak BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 34500000 | 8588800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5037 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749048000 | 60944454 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 14000000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5038 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749130000 | 60945666 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 31000000 | 5378580 | 5378580 | 5360000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5039 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749146000 | 60943564 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 3000000 | 92000 | 92000 | 92000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5040 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10749617000 | 54368468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( BOK - UKBM - PL - PKM PANEKAN ) | 1267350 | 1267350 | 1267350 | 1267350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,201-1,220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
| 1202 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3483255 | 35947743 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SEKRE) | 120000000 | 109110222 | Paket Selesai |
| 1203 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1204 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1205 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3463255 | 36102518 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (IKP-HUMAS) | 45000000 | 44000000 | Paket Selesai |
| 1206 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Selesai |
| 1207 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
| 1208 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037012000 | 35946831 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PMKP) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1209 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023336000 | 38340222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.A) | 25000000 | 23705648 | Paket Selesai |
| 1210 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037019000 | 35946830 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PMKP) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1211 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1212 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Selesai |
| 1213 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041523000 | 38695063 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (IKP-PMKP) | 122745000 | 122665000 | Paket Selesai |
| 1214 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3501255 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1215 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4273255 | 35842605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1125000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1216 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3500255 | 35947069 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1217 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3492255 | 35947071 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 30000000 | 29952008 | Paket Selesai |
| 1218 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
| 1219 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029870000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1220 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Selesai |