MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,621-1,640 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106292000 | 52950995 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer BLUD Puskesmas Sukomoro | 9010000 | 7740000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1622 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106321000 | 51646279 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 4492000 | 2340000 | 100 | 70 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1623 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106330000 | 53686738 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3372000 | 3120000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1624 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106345000 | 52951141 | Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Sukomoro | 2000000 | 1950000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1625 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106367000 | 48740428 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Sukomoro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1626 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106382000 | 52140157 | Belanja Modal alat pendingin BLUD Puskesmas Sukomoro | 5256000 | 4710000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1627 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106397000 | 52456139 | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Sukomoro | 2872400 | 2625000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1628 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107101000 | 52074638 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil Jan-Des 2024 | 32207000 | 9646200 | 9646200 | 9646200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1629 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107314000 | 51905304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mei dan agustus 2024 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1630 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107336000 | 51905357 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1631 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107501000 | 51905363 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat mei- Oktober 2024 | 6078000 | 6072250 | 6072250 | 6072250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1632 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10107897000 | 48092178 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 26000000 | 25331311 | 25331311 | 25331311 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1633 | KECAMATAN PONCOL | 10108106000 | 46997573 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 29939000 | 29939000 | 29939000 | 29939000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1634 | KECAMATAN PONCOL | 10108201000 | 46997574 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1635 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10108264000 | 54109797 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.C) | 2235450 | 1413786 | 1413786 | 1413786 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1636 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109219000 | 53696564 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 68550 | 68350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1637 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109350000 | 53696575 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 86450 | 86450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1638 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10109485000 | 48092179 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 18000000 | 17748900 | 17748900 | 17748900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1639 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10109658000 | 53239030 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 125277000 | 124610950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1640 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109778000 | 53715462 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 515300 | 515000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,201-1,220 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
| 1202 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3483255 | 35947743 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SEKRE) | 120000000 | 109110222 | Paket Selesai |
| 1203 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1204 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1205 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3463255 | 36102518 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (IKP-HUMAS) | 45000000 | 44000000 | Paket Selesai |
| 1206 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Selesai |
| 1207 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
| 1208 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037012000 | 35946831 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PMKP) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1209 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023336000 | 38340222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.A) | 25000000 | 23705648 | Paket Selesai |
| 1210 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037019000 | 35946830 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PMKP) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1211 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1212 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Selesai |
| 1213 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041523000 | 38695063 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (IKP-PMKP) | 122745000 | 122665000 | Paket Selesai |
| 1214 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3501255 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1215 | DINAS TENAGA KERJA | 4273255 | 35842605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1125000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1216 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3500255 | 35947069 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1217 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3492255 | 35947071 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 30000000 | 29952008 | Paket Selesai |
| 1218 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
| 1219 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029870000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1220 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Selesai |