MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,801-1,820 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10133360000 | 53082851 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3197200 | 3100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1802 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133598000 | 53256494 | Belanja Peralatan Jaringan | 3774000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1803 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133616000 | 54031832 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10193750 | 10177800 | 10093800 | 10093800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1804 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10133765000 | 53216043 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Puskesmas Candirejo) | 1165000 | 1165000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1805 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10133828000 | 53153658 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (Puskesmas Candirejo) | 206003310 | 163068970 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1806 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133850000 | 53253143 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD Puskesmas Maospati | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1807 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134030000 | 53252543 | Belanja penggandaan BLUD Puskesmas Maospati | 3062500 | 614500 | 614500 | 614500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1808 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134092000 | 53252439 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Maospati | 8464200 | 8420000 | 8420000 | 8420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1809 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10134118000 | 53808385;53255967;53812977;53810447 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Otoda),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Adpem),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Adwil),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KS) | 19210750 | 16278750 | 16278750 | 16278750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1810 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10134129000 | 53153163 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Puskesmas Candirejo) | 35390500 | 35390500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1811 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10134251000 | 54255950 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1812 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10134271000 | 51916509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Operasional) | 21466000 | 21338000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1813 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10134309000 | 54255915 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1460000 | 1460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1814 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134369000 | 53252249 | BELANJA PENGADAAN BAHAN KIMIA/ REAGENT LABORATORIUM | 122752115 | 3487500 | 3487500 | 3487500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1815 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10134376000 | 53104594 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Puskesmas Candirejo) | 600000 | 585000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1816 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134478000 | 53252190 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 3525000 | 3525000 | 3525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1817 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10134493000 | 53201510 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1818 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10134712000 | 53207303 | Belanja Bahan Bangunan BLUD Puskesmas Goranggareng Taji | 6145000 | 6145000 | 6145000 | 6145000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1819 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134751000 | 53251580 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin BLUD Puskemas Maospati | 4050600 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1820 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134854000 | 53251292 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Medis BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 9173129 | 9173129 | 9173129 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,201-1,220 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
| 1202 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3483255 | 35947743 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SEKRE) | 120000000 | 109110222 | Paket Selesai |
| 1203 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1204 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1205 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3463255 | 36102518 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (IKP-HUMAS) | 45000000 | 44000000 | Paket Selesai |
| 1206 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Selesai |
| 1207 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
| 1208 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037012000 | 35946831 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PMKP) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1209 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023336000 | 38340222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.A) | 25000000 | 23705648 | Paket Selesai |
| 1210 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037019000 | 35946830 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PMKP) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1211 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1212 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Selesai |
| 1213 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041523000 | 38695063 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (IKP-PMKP) | 122745000 | 122665000 | Paket Selesai |
| 1214 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3501255 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1215 | DINAS TENAGA KERJA | 4273255 | 35842605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1125000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1216 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3500255 | 35947069 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1217 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3492255 | 35947071 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 30000000 | 29952008 | Paket Selesai |
| 1218 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
| 1219 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029870000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1220 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Selesai |