
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,621-1,640 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113781000 | 51905267 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi jan des 2024 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1622 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113949000 | 53068231 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PKSDK) | 2382250 | 2372500 | 2372500 | 2372500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1623 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113955000 | 53068213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PKSDK) | 442650 | 441000 | 441000 | 441000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1624 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114033000 | 53820585 | Belanja Makan Minum Rapat II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1625 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114053000 | 53205983 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11000000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1626 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114072000 | 53361454 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25555000 | 23920500 | 23920500 | 23920500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1627 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114088000 | 52972781 | Belanja Alat Kesehatan /Suku Cadang ALat Kedokteran II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 6226500 | 5323500 | 5323500 | 5323500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1628 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114184000 | 51916679 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SURVEILENS) | 5154400 | 5110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1629 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114266000 | 51916667 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KESPRO) | 7689000 | 7590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1630 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114267000 | 53820767 | Belanja alat/Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1631 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114315000 | 51916642 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BUMIL) | 61512000 | 28980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1632 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114362000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | 2200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1633 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114418000 | 51916630 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BERSALIN) | 2565500 | 2555000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1634 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114446000 | 51916559 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI) | 6622500 | 6570000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1635 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114459000 | 53100957 | Belanja Modal Personal Computer (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 28000000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1636 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114478000 | 53100956 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (JKN) Puskesmas Lembeyan | 16598000 | 16200000 | 16200000 | 16200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1637 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114484000 | 52075551 | Nasi Kotak | 7725000 | 7725000 | 7725000 | 7725000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1638 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114491000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | 5957300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1639 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114524000 | 52075550 | Snack Kotak | 6582250 | 6582250 | 6582250 | 6582250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1640 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114543000 | 51911306 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,221-1,240 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | DINAS TENAGA KERJA | 4355255 | 36437642 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PELATIHAN TRANSMIGRASI | 4500000 | 360000 | Paket Sedang Berjalan |
1222 | DINAS TENAGA KERJA | 10006131000 | 36534043 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4250000 | 3750000 | Paket Sedang Berjalan |
1223 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Sedang Berjalan |
1224 | DINAS TENAGA KERJA | 10006142000 | 36580240 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
1225 | DINAS TENAGA KERJA | 10006153000 | 36691165 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
1226 | DINAS TENAGA KERJA | 10009042000 | 36534181 | Belanja Lembur/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3620000 | 3190000 | Paket Selesai |
1227 | DINAS TENAGA KERJA | 10009076000 | 36534051 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4070000 | 3785000 | Paket Sedang Berjalan |
1228 | DINAS TENAGA KERJA | 10010782000 | 36437644 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ PELATIHAN TRANSMIGRASI | 1500000 | 730000 | Paket Sedang Berjalan |
1229 | DINAS TENAGA KERJA | 10010815000 | 36437531 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ KOORDINASI DAN SINKRONISASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7000000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
1230 | DINAS TENAGA KERJA | 10010822000 | 36652868 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1231 | DINAS TENAGA KERJA | 10021811000 | 36437618 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENYULUHAN TRANSMIGRASI | 1500000 | 1425000 | Paket Selesai |
1232 | DINAS TENAGA KERJA | 10021868000 | 36652867 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 800000 | 590000 | Paket Selesai |
1233 | DINAS TENAGA KERJA | 10022664000 | 36437643 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PELATIHAN TRANSMIGRASI | 1500000 | 1425000 | Paket Selesai |
1234 | DINAS TENAGA KERJA | 10048899000 | 37685979 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 13000000 | (not set) | Paket Selesai |
1235 | DINAS TENAGA KERJA | 10048981000 | 36652867 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 800000 | 590000 | Paket Selesai |
1236 | DINAS TENAGA KERJA | 10048990000 | 36582840 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 1950000 | 1950000 | Paket Selesai |
1237 | DINAS TENAGA KERJA | 10049095000 | 36652866 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 42000000 | 5830970 | Paket Dibatalkan |
1238 | DINAS TENAGA KERJA | 10049171000 | 36652866 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 42000000 | 19604270 | Paket Selesai |
1239 | DINAS TENAGA KERJA | 10049242000 | 36606191 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
1240 | DINAS TENAGA KERJA | 10049429000 | 36652869 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1950000 | 1500000 | Paket Selesai |