
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,981-2,000 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154244000 | 51909639 | Belanja Perlengkapan Dinas - Bendera Kel.Mranggen | 317200 | 312000 | 310000 | 312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1982 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154272000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 4936000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1983 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154275000 | 51895283 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5912300 | 5887300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1984 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154278000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1985 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154279000 | 51888233 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 132372000 | 132372000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1986 | PUSKESMAS TAJI | 10154294000 | 51900269 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 23945000 | 13407250 | 13407250 | 13407250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1987 | PUSKESMAS TAJI | 10154324000 | 53729093 | Belanja tagihan air | 4200000 | 4007500 | 4007500 | 4007500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1988 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154378000 | 52557163 | Belanja Buku Cek / Giro | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1989 | PUSKESMAS TAJI | 10154379000 | 53729128 | Belanja tagihan listrik | 61800000 | 60838308 | 60838308 | 60838308 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1990 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10154393000 | 53079045 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5283370 | 4565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1991 | PUSKESMAS TLADAN | 10154396000 | 53484986 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Belanja Modal Personal Komputer) | 45689000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1992 | PUSKESMAS TAJI | 10154407000 | 54175446 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus | 60950000 | 60567159 | 60567159 | 60567159 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1993 | PUSKESMAS TAJI | 10154418000 | 49376506 | Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya | 20000000 | 15605068 | 15605068 | 15400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1994 | PUSKESMAS TAJI | 10154424000 | 53205208 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11500000 | 7370000 | 7370000 | 7370000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1995 | PUSKESMAS TAJI | 10154431000 | 54175427 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga (AC, CCTV, Sound, lampu backdroup, Kipas angin) | 12500000 | 12277500 | 12277500 | 12277500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1996 | PUSKESMAS TLADAN | 10154459000 | 53587867 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 43838850 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1997 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154474000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1998 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154476000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1999 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154522000 | 53230552 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 13335000 | 10864000 | 10864000 | 10864000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
2000 | PUSKESMAS BENDO | 10154622000 | 53256234 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah | 25500000 | 21091920 | 21091920 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,301-1,320 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059921000 | 36426757 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi | 8000000 | 2250000 | Paket Selesai |
1302 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059952000 | 36426756 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Promosi | 29000000 | 28999000 | Paket Selesai |
1303 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060028000 | 36426755 | Belanja Lembur Promosi | 7100000 | 6996000 | Paket Selesai |
1304 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060053000 | 38445518 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4000000 | 3440000 | Paket Selesai |
1305 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060057000 | 36305430 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
1306 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060090000 | 36305437 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1248000 | 1248000 | Paket Selesai |
1307 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060102000 | 36442485;36442486;36442487;36442490;36442491 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur PNS pada hari Libur | 23000000 | 22995000 | Paket Dibatalkan |
1308 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060109000 | 36305434 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
1309 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060125000 | 36305429 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
1310 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060153000 | 36305438 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1311 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060410000 | 36310234 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
1312 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060428000 | 36310235 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
1313 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060459000 | 36442706 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 27000000 | 27000000 | Paket Selesai |
1314 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060467000 | 36442705 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1315 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060475000 | 36442704 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1316 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060480000 | 36442703 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
1317 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060489000 | 36442821 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1318 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060499000 | 36442820 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1319 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060505000 | 36442819 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
1320 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060509000 | 36382420 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 2450000 | (not set) | Paket Selesai |