MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,681-2,700 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 59565334;58527565 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2691 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 8075000 | 3540000 | 3540000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2692 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2693 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 10105000 | 4310000 | 4310000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2694 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 9895000 | 9895000 | 9895000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2696 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 14441320 | 5240045 | 5240045 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2697 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 19714550 | 9837550 | 9837550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2698 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 4542000 | 1985000 | 1985000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2700 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264348000 | 57837418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PROTOKOL-PROKOPIM) | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,301-1,320 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | DINAS TENAGA KERJA | 3879255 | 37684658 | Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1302 | DINAS TENAGA KERJA | 10048990000 | 36582840 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 1950000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1303 | DINAS TENAGA KERJA | 10049429000 | 36652869 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1950000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1304 | DINAS TENAGA KERJA | 3884255 | 37684715 | Pembawa Acara/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 450000 | 450000 | Paket Selesai |
| 1305 | DINAS TENAGA KERJA | 2136255 | 36582844 | Pembawa Acara/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1306 | DINAS TENAGA KERJA | 4233255 | 36722253 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 8500000 | 4416500 | Paket Selesai |
| 1307 | DINAS TENAGA KERJA | 2168255 | 36534197 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8500000 | 2885000 | Paket Dibatalkan |
| 1308 | DINAS TENAGA KERJA | 2122255 | 36581971 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah/ KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA | 6000000 | 5420000 | Paket Selesai |
| 1309 | DINAS TENAGA KERJA | 10021868000 | 36652867 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 800000 | 590000 | Paket Selesai |
| 1310 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060102000 | 36442485;36442486;36442487;36442490;36442491 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur PNS pada hari Libur | 23000000 | 22995000 | Paket Dibatalkan |
| 1311 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062210000 | 36427215 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Pupuk | 30700000 | 21400000 | Paket Selesai |
| 1312 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060831000 | 36442503 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1313 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062163000 | 36427218 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pupuk | 4000000 | 1960000 | Paket Selesai |
| 1314 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058658000 | 36426939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Misi Dagang | 30000000 | 28460000 | Paket Dibatalkan |
| 1315 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060467000 | 36442705 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1316 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059506000 | 36427011 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan PA-B2 | 9800000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1317 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061428000 | 36442948 | Belanja Lembur - Agen | 730000 | 697500 | Paket Selesai |
| 1318 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060818000 | 38452275 | Honorarium Narasumber | 1500000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1319 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060905000 | 36442506 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1320 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059470000 | 36443361 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |