
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,321-1,340 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1322 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1324 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1325 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1326 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1327 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1328 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1329 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1330 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1331 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10042548000 | 47659719 | Tukang Batu | 3605000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1332 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042634000 | 53100955 | Belanja Obat-Obatan-Obat (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 34373950 | 25282750 | 25282750 | 25282750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1333 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042792000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1334 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042862000 | 53417836 | Belanja Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya | 35843854 | 24075200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1335 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043351000 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1547000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1336 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043357000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1337 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043363000 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1338 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043498000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 10362577 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1339 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043502000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 32175000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1340 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043504000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 4538000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,301-1,320 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059921000 | 36426757 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi | 8000000 | 2250000 | Paket Selesai |
1302 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059952000 | 36426756 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Promosi | 29000000 | 28999000 | Paket Selesai |
1303 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060028000 | 36426755 | Belanja Lembur Promosi | 7100000 | 6996000 | Paket Selesai |
1304 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060053000 | 38445518 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4000000 | 3440000 | Paket Selesai |
1305 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060057000 | 36305430 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
1306 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060090000 | 36305437 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1248000 | 1248000 | Paket Selesai |
1307 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060102000 | 36442485;36442486;36442487;36442490;36442491 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur PNS pada hari Libur | 23000000 | 22995000 | Paket Dibatalkan |
1308 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060109000 | 36305434 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
1309 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060125000 | 36305429 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
1310 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060153000 | 36305438 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1311 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060410000 | 36310234 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
1312 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060428000 | 36310235 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
1313 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060459000 | 36442706 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 27000000 | 27000000 | Paket Selesai |
1314 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060467000 | 36442705 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1315 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060475000 | 36442704 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1316 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060480000 | 36442703 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
1317 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060489000 | 36442821 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1318 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060499000 | 36442820 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1319 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060505000 | 36442819 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
1320 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060509000 | 36382420 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 2450000 | (not set) | Paket Selesai |