
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,821-1,840 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1822 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1823 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1824 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1825 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1826 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | (not set) | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1827 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1828 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1829 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143229000 | 53250467 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 750800 | 672000 | 672000 | 672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1830 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143429000 | 53081044 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 53841650 | 53841650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1831 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143432000 | 53367058 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 25872900 | 25396800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1832 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143440000 | 48761162 | BELANJA LISTRIK, AIR TELFON. BBM | 36881000 | 24597599 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1833 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10143663000 | 53836756 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Modena) | 35000000 | 32943750 | 32943750 | 32943750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1834 | PUSKESMAS TAJI | 10144290000 | 53014169 | Pengisian Tabung Gas/Oksigen | 3950000 | 3565098 | 3565098 | 3565098 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1835 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10144688000 | 48094253 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3920000 | 3905000 | 3905000 | 3905000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1836 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10144933000 | 47699136 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1837 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10144986000 | 52983200 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 19626200 | 19607500 | 19607500 | 19607500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1838 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10145009000 | 48184500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1839 | PUSKESMAS TAJI | 10145695000 | 53249229 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5281850 | 5159350 | 5159350 | 5159350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1840 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10145713000 | 47699576 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6493000 | 6272000 | 6272000 | 6272000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,301-1,320 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059921000 | 36426757 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi | 8000000 | 2250000 | Paket Selesai |
1302 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059952000 | 36426756 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Promosi | 29000000 | 28999000 | Paket Selesai |
1303 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060028000 | 36426755 | Belanja Lembur Promosi | 7100000 | 6996000 | Paket Selesai |
1304 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060053000 | 38445518 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4000000 | 3440000 | Paket Selesai |
1305 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060057000 | 36305430 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
1306 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060090000 | 36305437 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1248000 | 1248000 | Paket Selesai |
1307 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060102000 | 36442485;36442486;36442487;36442490;36442491 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur PNS pada hari Libur | 23000000 | 22995000 | Paket Dibatalkan |
1308 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060109000 | 36305434 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
1309 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060125000 | 36305429 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
1310 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060153000 | 36305438 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1311 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060410000 | 36310234 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
1312 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060428000 | 36310235 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
1313 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060459000 | 36442706 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 27000000 | 27000000 | Paket Selesai |
1314 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060467000 | 36442705 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1315 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060475000 | 36442704 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1316 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060480000 | 36442703 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
1317 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060489000 | 36442821 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1318 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060499000 | 36442820 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1319 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060505000 | 36442819 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
1320 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060509000 | 36382420 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 2450000 | (not set) | Paket Selesai |