MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,061-2,080 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154113000 | 52137536 | Belanja Bahan Komputer Kel.Mranggen | 573000 | 573000 | 573000 | 573000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2062 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154137000 | 52099352 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 5246000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2063 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154160000 | 52975097 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1973300 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2064 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154193000 | 52975013 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2190000 | 2155000 | 2155000 | 2155000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2065 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154199000 | 46758512 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2066 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154226000 | 52973089 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 4000000 | 3840000 | 3840000 | 3840000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2067 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154235000 | 46758544 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2068 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154238000 | 51895286 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13980000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2069 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154244000 | 51909639 | Belanja Perlengkapan Dinas - Bendera Kel.Mranggen | 317200 | 312000 | 310000 | 312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2070 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154272000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 4936000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2071 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154275000 | 51895283 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5912300 | 5887300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2072 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154278000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2073 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154279000 | 51888233 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 132372000 | 132372000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2074 | PUSKESMAS TAJI | 10154294000 | 51900269 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 23945000 | 13407250 | 13407250 | 13407250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2075 | PUSKESMAS TAJI | 10154324000 | 53729093 | Belanja tagihan air | 4200000 | 4007500 | 4007500 | 4007500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2076 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154330000 | 53486987 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dan Isi Tabung Gas | 7146000 | 5731000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2077 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154378000 | 52557163 | Belanja Buku Cek / Giro | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2078 | PUSKESMAS TAJI | 10154379000 | 53729128 | Belanja tagihan listrik | 61800000 | 60838308 | 60838308 | 60838308 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2079 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10154393000 | 53079045 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5283370 | 4565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2080 | PUSKESMAS TLADAN | 10154396000 | 53484986 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Belanja Modal Personal Komputer) | 45689000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,321-1,340 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060709000 | 36442563 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 525000 | 525000 | Paket Selesai |
| 1322 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062200000 | 36427216 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Pupuk | 3800000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1323 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062001000 | 38445460 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1360000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1324 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059531000 | 38452345 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Kegiatan Uji Laboratorium | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1325 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058659000 | 36442685 | Belanja Lembur Kegiatan STPW | 2860000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 1326 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061485000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1327 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060989000 | 36442883 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan SKA | 2000000 | 310000 | Paket Selesai |
| 1328 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006775000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1329 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060475000 | 36442704 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1330 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060878000 | 36442484 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 1331 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061230000 | 36447117;36449041;36449042 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa,Perjalanan Dinas Luar Daerah | 31500000 | 30994000 | Paket Selesai |
| 1332 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059563000 | 38452371 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Uji Laboratorium | 4000000 | 3205000 | Paket Selesai |
| 1333 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006825000 | 38446544 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 2700000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1334 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059773000 | 36442493 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 40000000 | 26370000 | Paket Dibatalkan |
| 1335 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059744000 | 36309255 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 340000 | 340000 | Paket Selesai |
| 1336 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060810000 | 36310355 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1250000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1337 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060852000 | 36579267 | Honorarium Narasumber | 6000000 | 3500000 | Paket Selesai |
| 1338 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061441000 | 36457965 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 195000 | 195000 | Paket Selesai |
| 1339 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061451000 | 36457968 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 1340 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060109000 | 36305434 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |