MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,101-3,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324791000 | 54102389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2240950 | 722000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3102 | KELURAHAN MANGGE | 10324801000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3103 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324831000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3104 | DINAS TENAGA KERJA | 10324862000 | 54739309 | Belanja Sewa Hotel/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 17264000 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3105 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324893000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3106 | DINAS TENAGA KERJA | 10324904000 | 54739307 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3107 | PUSKESMAS PARANG | 10324914000 | 58986869 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 7875400 | 5149300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3108 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324956000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 4971814 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3109 | PUSKESMAS PARANG | 10324969000 | 58987017 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 2215500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3110 | PUSKESMAS PARANG | 10324996000 | 54500585 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK Puskesmas Parang | 7704600 | 5766750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3111 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325049000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 503250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3112 | PUSKESMAS PARANG | 10325081000 | 58987117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 5603650 | 5568700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3113 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325094000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 157350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3114 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10325140000 | 56948544 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gonggang | 21460000 | 14705000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3116 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500588;54500587;54500586 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 135390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3117 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 54852061;59431727 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3118 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59429842;59430128 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3119 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3120 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 165712290 | 144804690 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,321-1,340 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060709000 | 36442563 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 525000 | 525000 | Paket Selesai |
| 1322 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062200000 | 36427216 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Pupuk | 3800000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1323 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062001000 | 38445460 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1360000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1324 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059531000 | 38452345 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Kegiatan Uji Laboratorium | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1325 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058659000 | 36442685 | Belanja Lembur Kegiatan STPW | 2860000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 1326 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061485000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1327 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060989000 | 36442883 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan SKA | 2000000 | 310000 | Paket Selesai |
| 1328 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006775000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1329 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060475000 | 36442704 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1330 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060878000 | 36442484 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 1331 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061230000 | 36447117;36449041;36449042 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa,Perjalanan Dinas Luar Daerah | 31500000 | 30994000 | Paket Selesai |
| 1332 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059563000 | 38452371 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Uji Laboratorium | 4000000 | 3205000 | Paket Selesai |
| 1333 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006825000 | 38446544 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 2700000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1334 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059773000 | 36442493 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 40000000 | 26370000 | Paket Dibatalkan |
| 1335 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059744000 | 36309255 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 340000 | 340000 | Paket Selesai |
| 1336 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060810000 | 36310355 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1250000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1337 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060852000 | 36579267 | Honorarium Narasumber | 6000000 | 3500000 | Paket Selesai |
| 1338 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061441000 | 36457965 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 195000 | 195000 | Paket Selesai |
| 1339 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061451000 | 36457968 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 1340 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060109000 | 36305434 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |