MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,321-1,340 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060709000 | 36442563 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 525000 | 525000 | Paket Selesai |
| 1322 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062200000 | 36427216 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Pupuk | 3800000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1323 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062001000 | 38445460 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1360000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1324 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059531000 | 38452345 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Kegiatan Uji Laboratorium | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1325 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058659000 | 36442685 | Belanja Lembur Kegiatan STPW | 2860000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 1326 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061485000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1327 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060989000 | 36442883 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan SKA | 2000000 | 310000 | Paket Selesai |
| 1328 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006775000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1329 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060475000 | 36442704 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1330 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060878000 | 36442484 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 1331 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061230000 | 36447117;36449041;36449042 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa,Perjalanan Dinas Luar Daerah | 31500000 | 30994000 | Paket Selesai |
| 1332 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059563000 | 38452371 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Uji Laboratorium | 4000000 | 3205000 | Paket Selesai |
| 1333 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006825000 | 38446544 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 2700000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1334 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059773000 | 36442493 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 40000000 | 26370000 | Paket Dibatalkan |
| 1335 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059744000 | 36309255 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 340000 | 340000 | Paket Selesai |
| 1336 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060810000 | 36310355 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1250000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1337 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060852000 | 36579267 | Honorarium Narasumber | 6000000 | 3500000 | Paket Selesai |
| 1338 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061441000 | 36457965 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 195000 | 195000 | Paket Selesai |
| 1339 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061451000 | 36457968 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 1340 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060109000 | 36305434 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |