MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,961-1,980 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148517000 | 52956842 | Belanja Jasa Tenaga Supir 3 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1962 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148526000 | 52956799 | Belanja Jasa Tenaga Supir 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1963 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148534000 | 52956676 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1964 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148541000 | 52956601 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1965 | PUSKESMAS TAJI | 10148542000 | 53003778 | Belanja Jasa Tenaga Supir (DIMAS ARIEF BUDIMAN) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1966 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148548000 | 52956557 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1967 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148552000 | 52956735 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1968 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148598000 | 51878837 | Belanja Tagihan Listrik | 9999268 | 1307500 | 1307500 | 1307500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1969 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148610000 | 53761634 | Belanja Pengambilan Sampah dan Pengolahan Sampah Medis (BLUD Kawedanan) | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1970 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148611000 | 53761803 | Belanja Jasa Dokumentasi / Publikasi (BLUD Kawedanan) | 11000000 | 10636250 | 10636250 | 10636250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1971 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148642000 | 53203472 | Belanja Bahan Makanan Pasien (BLUD Kawedanan) | 120000000 | 113202000 | 113202000 | 113202000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1972 | PUSKESMAS TAJI | 10148712000 | 53741262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11045004 | 6719600 | 6719600 | 6719600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1973 | PUSKESMAS TAJI | 10148719000 | 53003739 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (YOYOK BUDI PRASTIYONO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1974 | PUSKESMAS TAJI | 10148721000 | 53003405 | Belanja Jasa Tenaga Supir (BAYU SETYO NUGROHO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1975 | PUSKESMAS TEBON | 10149101000 | 52071149 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13630500 | 9436500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1976 | PUSKESMAS TEBON | 10149257000 | 53699304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6430800 | 5592000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1977 | PUSKESMAS TEBON | 10149266000 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 2796000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1978 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149494000 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 4917500 | 4917500 | 4917500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1979 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149544000 | 53227439 | Belanja Pengisian Tabung Gas (BLUD - Pkm Panekan) | 19000000 | 3157000 | 3157000 | 3157000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1980 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149548000 | 52074563 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 12600000 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,321-1,340 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060709000 | 36442563 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 525000 | 525000 | Paket Selesai |
| 1322 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062200000 | 36427216 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Pupuk | 3800000 | 1100000 | Paket Selesai |
| 1323 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062001000 | 38445460 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1360000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1324 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059531000 | 38452345 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Kegiatan Uji Laboratorium | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1325 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058659000 | 36442685 | Belanja Lembur Kegiatan STPW | 2860000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 1326 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061485000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1327 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060989000 | 36442883 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan SKA | 2000000 | 310000 | Paket Selesai |
| 1328 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006775000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1329 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060475000 | 36442704 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1330 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060878000 | 36442484 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 1331 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061230000 | 36447117;36449041;36449042 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa,Perjalanan Dinas Luar Daerah | 31500000 | 30994000 | Paket Selesai |
| 1332 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059563000 | 38452371 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Uji Laboratorium | 4000000 | 3205000 | Paket Selesai |
| 1333 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006825000 | 38446544 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 2700000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1334 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059773000 | 36442493 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 40000000 | 26370000 | Paket Dibatalkan |
| 1335 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059744000 | 36309255 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 340000 | 340000 | Paket Selesai |
| 1336 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060810000 | 36310355 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1250000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1337 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060852000 | 36579267 | Honorarium Narasumber | 6000000 | 3500000 | Paket Selesai |
| 1338 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061441000 | 36457965 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 195000 | 195000 | Paket Selesai |
| 1339 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061451000 | 36457968 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 1340 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060109000 | 36305434 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |