MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,101-3,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324791000 | 54102389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2240950 | 722000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3102 | KELURAHAN MANGGE | 10324801000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3103 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324831000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3104 | DINAS TENAGA KERJA | 10324862000 | 54739309 | Belanja Sewa Hotel/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 17264000 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3105 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324893000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3106 | DINAS TENAGA KERJA | 10324904000 | 54739307 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3107 | PUSKESMAS PARANG | 10324914000 | 58986869 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 7875400 | 5149300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3108 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324956000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 4971814 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3109 | PUSKESMAS PARANG | 10324969000 | 58987017 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 2215500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3110 | PUSKESMAS PARANG | 10324996000 | 54500585 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK Puskesmas Parang | 7704600 | 5766750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3111 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325049000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 503250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3112 | PUSKESMAS PARANG | 10325081000 | 58987117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 5603650 | 5568700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3113 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325094000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 157350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3114 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10325140000 | 56948544 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gonggang | 21460000 | 14705000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3116 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500588;54500587;54500586 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 135390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3117 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 54852061;59431727 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3118 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59429842;59430128 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3119 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3120 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 165712290 | 144804690 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061352000 | 36482425 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19980000 | Paket Selesai |
| 1362 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061362000 | 36446068 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 832000 | 832000 | Paket Selesai |
| 1363 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060697000 | 36442564 | Honorarium Narasumber | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1364 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060801000 | 36442493 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 40000000 | 26370000 | Paket Selesai |
| 1365 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060879000 | 36442495 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1366 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006773000 | 38454723 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 29703600 | Paket Selesai |
| 1367 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059686000 | 36426947 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Uji Laobratorium | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1368 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060552000 | 36442818 | Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1369 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058939000 | 36457960 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 1370 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059523000 | 36385807 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5000000 | 3589000 | Paket Selesai |
| 1371 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060459000 | 36442706 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 27000000 | 27000000 | Paket Selesai |
| 1372 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058526000 | 38446761 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 150000000 | 3589000 | Paket Dibatalkan |
| 1373 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058614000 | 36439255 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan izin secara elektronik | 2500000 | 1520000 | Paket Selesai |
| 1374 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061345000 | 36446069 | Uang Makan Lembur Non PNS | 240000 | 240000 | Paket Selesai |
| 1375 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060839000 | 36442501 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 17500000 | 17500000 | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060057000 | 36305430 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061995000 | 38445467 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1378 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060617000 | 38456033 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15000000 | 14903500 | Paket Selesai |
| 1379 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057746000 | 36447120 | Belanja Lembur Kegiatan Pembinaan PKL | 3260000 | 3260000 | Paket Selesai |
| 1380 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058866000 | 36442743 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Minol | 2000000 | 1520000 | Paket Selesai |