MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,581-2,600 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253792000 | 54628205 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8925000 | 4231550 | 1521750 | 1521750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2582 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253808000 | 54633066 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 47000000 | 9615000 | 2390000 | 2390000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2583 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254528000 | 55660859 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Sistem Drainase ) | 3449200 | 3445000 | 3445000 | 3445000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2584 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254547000 | 55676061 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 72377600 | 72370000 | 72370000 | 72370000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2585 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254560000 | 55661169 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Jembatan ) | 4420400 | 4396000 | 4396000 | 4396000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2586 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254597000 | 55676073 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 4770000 | 4770000 | 4770000 | 4770000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2587 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254608000 | 55676068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 15562500 | 15562500 | 15562500 | 15562500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2588 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254620000 | 55676062 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 7745850 | 7690500 | 7690500 | 7690000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2589 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10255416000 | 53807990 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4354750 | 820300 | 820300 | 820300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2590 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10256040000 | 53807987 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1777500 | 250000 | 250000 | 250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2591 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10256501000 | 53807989 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18790000 | 230000 | 230000 | 230000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2592 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10257838000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 1200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2593 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10257861000 | 58135399 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Lapangan) | 25000000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2594 | KELURAHAN SARANGAN | 10258690000 | 56492231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 11882839 | 994000 | 994000 | 994000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2595 | KELURAHAN SARANGAN | 10258691000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 420000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2596 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258886000 | 53820663 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 16800000 | 3391400 | 995800 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2597 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258968000 | 53820662 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 4161500 | 240134 | 84938 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2598 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258991000 | 53820661 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 159038500 | 85430417 | 29038785 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2599 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259000000 | 54405186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Penyediaan Komponen Instalasi Listrik ) | 14992300 | 6896200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2600 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259045000 | 57137173 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 42000000 | 10125000 | 7125000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 121-140 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PUSKESMAS PARANG | 3416255 | 36279827 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 18720000 | 5680000 | Paket Selesai |
| 122 | PUSKESMAS PARANG | 3436255 | 36279390 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 49500000 | 30150000 | Paket Selesai |
| 123 | PUSKESMAS PARANG | 3434255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 8950000 | Paket Selesai |
| 124 | PUSKESMAS PARANG | 3414255 | 36282587 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Parang | 8120000 | 4460000 | Paket Selesai |
| 125 | PUSKESMAS PARANG | 3410255 | 36279682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang | 175268000 | 76320000 | Paket Selesai |
| 126 | PUSKESMAS PARANG | 3409255 | 36282276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 23580000 | 10740000 | Paket Selesai |
| 127 | PUSKESMAS PARANG | 3411255 | 36282773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Puskesmas Parang | 15600000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 128 | PUSKESMAS PARANG | 3412255 | 36282803 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) | 3120000 | 1340000 | Paket Selesai |
| 129 | PUSKESMAS PARANG | 3405255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 130 | PUSKESMAS PARANG | 3408255 | 36281929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 17320000 | 1670000 | Paket Selesai |
| 131 | PUSKESMAS PARANG | 3406255 | 36232104 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 6750000 | Paket Selesai |
| 132 | PUSKESMAS PARANG | 10037855000 | 38400843 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1462319742 | 245713861 | Paket Selesai |
| 133 | PUSKESMAS PARANG | 3415255 | 36282722 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Ksehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang | 8280000 | 5720000 | Paket Selesai |
| 134 | PUSKESMAS PARANG | 3248255 | 38012336 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1293990000 | 1211646907 | Paket Selesai |
| 135 | PUSKESMAS PARANG | 10004477000 | 38326468 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 3090000 | (not set) | Paket Selesai |
| 136 | PUSKESMAS TLADAN | 3966255 | 38117714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 22610000 | 22610000 | Paket Selesai |
| 137 | PUSKESMAS TLADAN | 3969255 | 35896871 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 138 | PUSKESMAS TLADAN | 3994255 | 36234450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3840000 | 3840000 | Paket Selesai |
| 139 | PUSKESMAS TLADAN | 3995255 | 36234524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 140 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3364255 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 7090000 | Paket Selesai |