MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,081-3,100 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324337000 | 57971917 | Pemeliharaan Aplikasi RME (Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3082 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324338000 | 57969728 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 15466570 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3083 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324340000 | 59231152 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 7000000 | 3885000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3084 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324348000 | 54946035 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25000000 | 7448802 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3085 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324359000 | 54946646 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 54478590 | 30706112 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3086 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324370000 | 55029418;60904031 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis dan Belanja Paket/Pengiriman Sampah Domestik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 15240000 | 11398770 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3087 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324371000 | 56413420 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Barang dan Jasa BLUD) | 13378500 | 1063800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3088 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324373000 | 55411993 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 11619200 | 614000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3089 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324375000 | 56413453 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Peralatan Komputer (Barang dan Jasa BLUD) | 13710000 | 6910000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3090 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324376000 | 60401365;55029112 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 4194000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3091 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324378000 | 55029272 | Honorarium Instruktur Senam Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 1400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3092 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324383000 | 56104185 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1931000 | 1910600 | 1910600 | 1910600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3093 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324400000 | 57969527 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ( Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1520532600 | 1302190892 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3094 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10324409000 | 56559044 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1744750 | 1744750 | 1744750 | 1744750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3095 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324486000 | 57346455 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1988150 | 1988150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3096 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324493000 | 55908248 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3097 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324495000 | 54663321 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 248850 | 248850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3098 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324505000 | 59682769 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80000000 | 75798720 | 75798720 | 75798720 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3099 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324507000 | 59476117 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5567500 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3100 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324526000 | 59230963 | Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) 1 | 6410000 | 6410000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 121-140 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3416255 | 36279827 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 18720000 | 5680000 | Paket Selesai |
| 122 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3436255 | 36279390 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 49500000 | 30150000 | Paket Selesai |
| 123 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3434255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 8950000 | Paket Selesai |
| 124 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3414255 | 36282587 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Parang | 8120000 | 4460000 | Paket Selesai |
| 125 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3410255 | 36279682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang | 175268000 | 76320000 | Paket Selesai |
| 126 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3409255 | 36282276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 23580000 | 10740000 | Paket Selesai |
| 127 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3411255 | 36282773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Puskesmas Parang | 15600000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 128 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3412255 | 36282803 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) | 3120000 | 1340000 | Paket Selesai |
| 129 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3405255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 130 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3408255 | 36281929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 17320000 | 1670000 | Paket Selesai |
| 131 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3406255 | 36232104 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 6750000 | Paket Selesai |
| 132 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10037855000 | 38400843 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1462319742 | 245713861 | Paket Selesai |
| 133 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3415255 | 36282722 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Ksehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang | 8280000 | 5720000 | Paket Selesai |
| 134 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3248255 | 38012336 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1293990000 | 1211646907 | Paket Selesai |
| 135 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10004477000 | 38326468 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 3090000 | (not set) | Paket Selesai |
| 136 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3966255 | 38117714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 22610000 | 22610000 | Paket Selesai |
| 137 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3969255 | 35896871 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 138 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3994255 | 36234450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3840000 | 3840000 | Paket Selesai |
| 139 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3995255 | 36234524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 140 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3364255 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 7090000 | Paket Selesai |