MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,581-3,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10459230000 | 60355784 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4085150 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3582 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459671000 | 54665371 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3485000 | 3445100 | 3445000 | 3445000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3583 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459673000 | 54613299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29380000 | 29320000 | 29320000 | 29320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3584 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459675000 | 54575587 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM ) | 8388000 | 8388000 | 8388000 | 8388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3585 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459676000 | 54574660 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 21415500 | 21389400 | 21389400 | 21389400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3586 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459677000 | 54574417 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reprodukasi | 23067000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3587 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10459993000 | 59916700 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1011150 | 917000 | 917000 | 917000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3588 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460001000 | 59491254 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 592500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3589 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460004000 | 59491256 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1680700 | 1672000 | 1672000 | 1672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3590 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460008000 | 59491260 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 79018280 | 67330000 | 67330000 | 67330000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3591 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460012000 | 56257565 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 5000000 | 4821000 | 4821000 | 4821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3592 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461159000 | 59454437 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gonggang | 73679200 | 67254900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3593 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461166000 | 59428482 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Gonggang | 1777500 | 1400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3594 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461174000 | 59428396 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Gonggang | 4698500 | 4080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3595 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461178000 | 59428123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Gonggang | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3596 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461183000 | 59428015 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gonggang | 5879300 | 2542400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3597 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461190000 | 59427838 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya UPTD Pengairan Gonggang | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3598 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461194000 | 56949557 | Belanja bahan- bahan Pelumas UPTD Pengairan Gonggang | 3352500 | 3352500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3599 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461769000 | 60090616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) [PL] | 3744300 | 3744300 | 3744300 | 3744300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3600 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461961000 | 60089839 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan) [PL] | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 121-140 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3416255 | 36279827 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 18720000 | 5680000 | Paket Selesai |
| 122 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3436255 | 36279390 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 49500000 | 30150000 | Paket Selesai |
| 123 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3434255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 8950000 | Paket Selesai |
| 124 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3414255 | 36282587 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Parang | 8120000 | 4460000 | Paket Selesai |
| 125 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3410255 | 36279682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang | 175268000 | 76320000 | Paket Selesai |
| 126 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3409255 | 36282276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 23580000 | 10740000 | Paket Selesai |
| 127 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3411255 | 36282773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Puskesmas Parang | 15600000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 128 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3412255 | 36282803 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) | 3120000 | 1340000 | Paket Selesai |
| 129 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3405255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 130 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3408255 | 36281929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 17320000 | 1670000 | Paket Selesai |
| 131 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3406255 | 36232104 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 6750000 | Paket Selesai |
| 132 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10037855000 | 38400843 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1462319742 | 245713861 | Paket Selesai |
| 133 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3415255 | 36282722 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Ksehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang | 8280000 | 5720000 | Paket Selesai |
| 134 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3248255 | 38012336 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1293990000 | 1211646907 | Paket Selesai |
| 135 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10004477000 | 38326468 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 3090000 | (not set) | Paket Selesai |
| 136 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3966255 | 38117714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 22610000 | 22610000 | Paket Selesai |
| 137 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3969255 | 35896871 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 138 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3994255 | 36234450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3840000 | 3840000 | Paket Selesai |
| 139 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3995255 | 36234524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 140 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3364255 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 7090000 | Paket Selesai |