MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,801-3,820 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10529654000 | 60824559 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rutin Jalan Wilayah IV | 7174150 | 7138500 | 7138500 | 7138500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3802 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10533341000 | 60924521 | Belanja Cetak (BLUD Kawedanan ) PL | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3803 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10533371000 | 60065793 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD Kawedanan SILPA) | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3804 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10533756000 | 60904084 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 23070000 | 19050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3805 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10533995000 | 53776366 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3806 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10534056000 | 54414104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3807 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10534304000 | 60043317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 05.2.03.0001 | 2417800 | 1989700 | 1916600 | 1916600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3808 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10534372000 | 54838608 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 05.2.01.0001 | 173400 | 173400 | 173400 | 173400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3809 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10534433000 | 54414754 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 300000 | 285500 | 285500 | 285500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3810 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538290000 | 54828289 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 05.2.03.0001 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3811 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538348000 | 54828293 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 05.2.03.0001 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3812 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538394000 | 59755495 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 3500000 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3813 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538472000 | 60867787 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 05.2.03.0001 | 17000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3814 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538615000 | 59755586 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 2500000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3815 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538982000 | 59755326 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 65000000 | 63976000 | 63976000 | 63976000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3816 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542642000 | 54628206 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 12525750 | 2199704 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3817 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542659000 | 54628205 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8925000 | 1931750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3818 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542666000 | 60881872 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 141318612 | 18000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3819 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10542947000 | 60902733 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 1000000 | 576000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3820 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10543147000 | 54633064 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 41992800 | 10888269 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 121-140 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3416255 | 36279827 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 18720000 | 5680000 | Paket Selesai |
| 122 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3436255 | 36279390 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 49500000 | 30150000 | Paket Selesai |
| 123 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3434255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 8950000 | Paket Selesai |
| 124 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3414255 | 36282587 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Parang | 8120000 | 4460000 | Paket Selesai |
| 125 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3410255 | 36279682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang | 175268000 | 76320000 | Paket Selesai |
| 126 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3409255 | 36282276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 23580000 | 10740000 | Paket Selesai |
| 127 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3411255 | 36282773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Puskesmas Parang | 15600000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 128 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3412255 | 36282803 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) | 3120000 | 1340000 | Paket Selesai |
| 129 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3405255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 130 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3408255 | 36281929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 17320000 | 1670000 | Paket Selesai |
| 131 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3406255 | 36232104 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 6750000 | Paket Selesai |
| 132 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10037855000 | 38400843 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1462319742 | 245713861 | Paket Selesai |
| 133 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3415255 | 36282722 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Ksehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang | 8280000 | 5720000 | Paket Selesai |
| 134 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 3248255 | 38012336 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1293990000 | 1211646907 | Paket Selesai |
| 135 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10004477000 | 38326468 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 3090000 | (not set) | Paket Selesai |
| 136 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3966255 | 38117714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 22610000 | 22610000 | Paket Selesai |
| 137 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3969255 | 35896871 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 138 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3994255 | 36234450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3840000 | 3840000 | Paket Selesai |
| 139 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 3995255 | 36234524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 140 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3364255 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 7090000 | Paket Selesai |