MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,521-1,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082287000 | 53687754 | Belanja Pengembangan SIMRS | 1100000000 | 298959550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1522 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082332000 | 53314954 | Belanja Sertifikat (Perijinan) | 125000000 | 33162500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1523 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082417000 | 47201448 | Pengembangan Gedung Radiologi | 880156500 | 288919900 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1524 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082471000 | 53731302 | Belanja Remunerasi | 40652813388 | 39704555141 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1525 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10082557000 | 53652576 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) PL | 1539300 | 1539300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1526 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085400000 | 48324458 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-PPID) | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1527 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085407000 | 48325600 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PPID) | 2932000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1528 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085417000 | 48328068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PPID) | 1538000 | 1211300 | 1211300 | 1211300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1529 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085433000 | 53806141 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (IKP-PPID) | 630000 | 544000 | 544000 | 544000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1530 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086076000 | 53814111 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP-LHM) (PL) | 216600000 | 214250000 | 214250000 | 214250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1531 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086085000 | 53067863 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-LHM) | 106499450 | 105124500 | 105124500 | 105124500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1532 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086111000 | 46946246 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-LHM) | 4581250 | 4502500 | 4502500 | 4502500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1533 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086143000 | 48323728 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (IKP-LHM) | 372800 | 320000 | 320000 | 320000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1534 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086150000 | 48462939 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik SEKRE | 17500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1535 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086191000 | 52997241 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor SEKRE | 49000000 | (not set) | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1536 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086656000 | 48456754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 18339416 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1537 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086662000 | 48456619 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1538 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086670000 | 48455988 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah SEKRE | 6000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1539 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086681000 | 52939362 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 104878000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1540 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086683000 | 52939929 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 43757000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 121-140 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PUSKESMAS PARANG | 3416255 | 36279827 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 18720000 | 5680000 | Paket Selesai |
| 122 | PUSKESMAS PARANG | 3436255 | 36279390 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 49500000 | 30150000 | Paket Selesai |
| 123 | PUSKESMAS PARANG | 3434255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 8950000 | Paket Selesai |
| 124 | PUSKESMAS PARANG | 3414255 | 36282587 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Parang | 8120000 | 4460000 | Paket Selesai |
| 125 | PUSKESMAS PARANG | 3410255 | 36279682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang | 175268000 | 76320000 | Paket Selesai |
| 126 | PUSKESMAS PARANG | 3409255 | 36282276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 23580000 | 10740000 | Paket Selesai |
| 127 | PUSKESMAS PARANG | 3411255 | 36282773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Puskesmas Parang | 15600000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 128 | PUSKESMAS PARANG | 3412255 | 36282803 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) | 3120000 | 1340000 | Paket Selesai |
| 129 | PUSKESMAS PARANG | 3405255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 130 | PUSKESMAS PARANG | 3408255 | 36281929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 17320000 | 1670000 | Paket Selesai |
| 131 | PUSKESMAS PARANG | 3406255 | 36232104 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 6750000 | Paket Selesai |
| 132 | PUSKESMAS PARANG | 10037855000 | 38400843 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1462319742 | 245713861 | Paket Selesai |
| 133 | PUSKESMAS PARANG | 3415255 | 36282722 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Ksehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang | 8280000 | 5720000 | Paket Selesai |
| 134 | PUSKESMAS PARANG | 3248255 | 38012336 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1293990000 | 1211646907 | Paket Selesai |
| 135 | PUSKESMAS PARANG | 10004477000 | 38326468 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 3090000 | (not set) | Paket Selesai |
| 136 | PUSKESMAS TLADAN | 3966255 | 38117714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 22610000 | 22610000 | Paket Selesai |
| 137 | PUSKESMAS TLADAN | 3969255 | 35896871 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 138 | PUSKESMAS TLADAN | 3994255 | 36234450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3840000 | 3840000 | Paket Selesai |
| 139 | PUSKESMAS TLADAN | 3995255 | 36234524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 140 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3364255 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 7090000 | Paket Selesai |