MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 481-500 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5382255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 482 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5383255 | 47056462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12002200 | 1980600 | 1980600 | 1980600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 483 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5385255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 484 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5387255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 485 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5388255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 486 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5389255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 487 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5390255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 488 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5391255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 489 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5393255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 490 | PUSKESMAS PARANG | 5395255 | 48606398 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Puskesmas Parang | 3720500 | 3167200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 491 | PUSKESMAS PARANG | 5397255 | 51020672 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Puskesmas Parang | 104399162 | 13691000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 492 | PUSKESMAS PARANG | 5400255 | 48610208 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Puskesmas Parang | 10000000 | 3740000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 493 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5401255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 199250 | 199250 | 199250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 494 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5402255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 120698 | 120698 | 120698 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 495 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5403255 | 46819234 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bersalin | 4398000 | 4392000 | 4392000 | 4340000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 496 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5404255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1573800 | 1573800 | 1573800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 497 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5405255 | 48329788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2800200 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 498 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5406255 | 46941467 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 499 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5407255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 4611600 | 4611600 | 4611600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 500 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5408255 | 48331001 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2033100 | 2028000 | 2028000 | 2028000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,381-1,400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059391000 | 36426940 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Misi Dagang | 1000000 | 760000 | Paket Selesai |
| 1382 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058629000 | 36439254 | Belanja Lembur Kegiatan Izin Elektronik | 2860000 | 2840000 | Paket Selesai |
| 1383 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060601000 | 36310248 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1384 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061986000 | 38445432 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 1385 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059765000 | 36442493 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 40000000 | 26370000 | Paket Dibatalkan |
| 1386 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057774000 | 36447117 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pembinaan PKL | 25000000 | 24979717 | Paket Selesai |
| 1387 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061417000 | 36442949 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Agen | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1388 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061483000 | 36457962 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
| 1389 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061011000 | 36442881 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan SKA | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1390 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061130000 | 36449408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - OP | 8000000 | 7840000 | Paket Selesai |
| 1391 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061434000 | 36432799 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Harga | 12000000 | 11621500 | Paket Selesai |
| 1392 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059952000 | 36426756 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Promosi | 29000000 | 28999000 | Paket Selesai |
| 1393 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062039000 | 36305436 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1394 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061328000 | 36482402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49000000 | 48990000 | Paket Selesai |
| 1395 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061189000 | 38456747 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 59150000 | 56670350 | Paket Selesai |
| 1396 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057695000 | 38452862 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pembinaan PKL | 25700000 | 23800000 | Paket Selesai |
| 1397 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059764000 | 36309258 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1398 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060090000 | 36305437 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1248000 | 1248000 | Paket Selesai |
| 1399 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058831000 | 36427005 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Keg Pameran Dagang Lokal | 15000000 | 14846000 | Paket Selesai |
| 1400 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059867000 | 36426950 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Uji Laboratorium | 5000000 | 3650000 | Paket Selesai |