MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,221-2,240 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160870000 | 53150855 | Belanja Obat-Obatan-Obat - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 38200460 | 37010000 | 37010000 | 37010000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2222 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160901000 | 52420939 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1978575 | 1978575 | 1978575 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2223 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160912000 | 52420890 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1989900 | 1989900 | 1989900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2224 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160931000 | 52420663 | Belanja Pemeliharaan Gedung - Pembangunan Halaman Dan Tempat Parkir Puskesmas Takeran | 45845380 | 44450000 | 44450000 | 44450000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2225 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160999000 | 52076348 | Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 52641200 | 45137850 | 45137850 | 45137850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2226 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161060000 | 52076346 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 47640000 | 44763000 | 44763000 | 44763000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2227 | KELURAHAN SARANGAN | 10161108000 | 48338151 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2000000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2228 | KELURAHAN SARANGAN | 10161195000 | 48331294 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2616750 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2229 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161221000 | 52069507 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 25459396 | 11747250 | 11747250 | 11747250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2230 | KELURAHAN SARANGAN | 10161265000 | 48635478 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2231 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161280000 | 48962946 | Belanja Pemeliharaan IPAL - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2232 | KELURAHAN SARANGAN | 10161486000 | 53252329 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4217450 | 3569100 | 3569100 | 3569100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2233 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161887000 | 53456297 | Belanja Pengadaan Alat Kedokteran SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 16200000 | 5161000 | 5161000 | 5161000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2234 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161916000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23936500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2235 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161923000 | 53168780 | Belanja Dokumentasi dan Publikasi SiLPA (BLUD Karangrejo) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2236 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161934000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2237 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161986000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1875650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2238 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162013000 | 51895286 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13980000 | 13980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2239 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162033000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 6402000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2240 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162065000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,401-1,420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060028000 | 36426755 | Belanja Lembur Promosi | 7100000 | 6996000 | Paket Selesai |
| 1402 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061251000 | 36482425 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Dibatalkan |
| 1403 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059921000 | 36426757 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi | 8000000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1404 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060940000 | 36442491 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 9600000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1405 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059720000 | 36442482;36442489;36442497;36442500;36442501;36442502;36442503;36442504;38452256;38452275 | Moderator,Pembawa Acara,Pembaca Doa,Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja,Honorarium Narasumber | 39300000 | 38700000 | Paket Dibatalkan |
| 1406 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061969000 | 38445435 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1300000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 1407 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060954000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1408 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061452000 | 36482421 | Honorarium Narasumber | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1409 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060499000 | 36442820 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1410 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060891000 | 36442496 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1411 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061758000 | 36579578 | Belanja Lembur | 5550000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 1412 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061402000 | 36446065 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 3840000 | 3548000 | Paket Selesai |
| 1413 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057726000 | 36447121 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan PKL | 17250000 | 13530000 | Paket Selesai |
| 1414 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006895000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995000 | Paket Selesai |
| 1415 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060833000 | 36442502 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 17500000 | 17500000 | Paket Selesai |
| 1416 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060726000 | 36442561 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1417 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061488000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1418 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060480000 | 36442703 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1419 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058910000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1420 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059733000 | 36442496;36442505;36442506 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK,Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 8000000 | 8000000 | Paket Dibatalkan |