MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | DINAS PERHUBUNGAN | 5270255 | 48085573 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 11 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 382 | KELURAHAN TINAP | 5271255 | 48053802 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1000000 | 910000 | 910000 | 910000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 383 | KECAMATAN MAOSPATI | 5272255 | 48657754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 616600 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 384 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5273255 | 47737104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 582500 | 580000 | 580000 | 580000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS PARANG | 5274255 | 51898596 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1110000 | 1110000 | 1100000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 386 | KECAMATAN MAOSPATI | 5275255 | 48760386 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Kec. Maospati) | 6500000 | 6492100 | 6492100 | 6492100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 387 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5276255 | 47737099 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1273200 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 388 | PUSKESMAS PARANG | 5277255 | 51886731 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10201100 | 9318300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 389 | KECAMATAN MAOSPATI | 5278255 | 48763134 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kec. Maospati) | 1800000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 390 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5279255 | 47737092 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 1752500 | 1752500 | 1752500 | 1752500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 391 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5280255 | 51889974 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1410050 | 1410050 | 1410050 | 1410050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 392 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5281255 | 46770773 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyimpanan Limbah B3) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 393 | KELURAHAN TINAP | 5283255 | 48610357 | Belanja Tagihan Air | 3396750 | 1759000 | 1759000 | 1759000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 394 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5284255 | 51889582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 995700 | 995700 | 995700 | 995700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 395 | KELURAHAN TINAP | 5285255 | 48610355 | Belanja Tagihan Listrik | 6803762 | 6795828 | 6795828 | 6795828 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 396 | PUSKESMAS PARANG | 5286255 | 47653582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 22450897 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 397 | PUSKESMAS PARANG | 5287255 | 47651297 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 24701794 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 398 | KECAMATAN MAOSPATI | 5288255 | 48658851 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 399 | KECAMATAN MAOSPATI | 5289255 | 48658649 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 400 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5290255 | 51889436 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1443250 | 1443250 | 1443250 | 1443250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,401-1,420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060028000 | 36426755 | Belanja Lembur Promosi | 7100000 | 6996000 | Paket Selesai |
| 1402 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061251000 | 36482425 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Dibatalkan |
| 1403 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059921000 | 36426757 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi | 8000000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1404 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060940000 | 36442491 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 9600000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1405 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059720000 | 36442482;36442489;36442497;36442500;36442501;36442502;36442503;36442504;38452256;38452275 | Moderator,Pembawa Acara,Pembaca Doa,Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja,Honorarium Narasumber | 39300000 | 38700000 | Paket Dibatalkan |
| 1406 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061969000 | 38445435 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1300000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 1407 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060954000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1408 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061452000 | 36482421 | Honorarium Narasumber | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1409 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060499000 | 36442820 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1410 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060891000 | 36442496 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1411 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061758000 | 36579578 | Belanja Lembur | 5550000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 1412 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061402000 | 36446065 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 3840000 | 3548000 | Paket Selesai |
| 1413 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057726000 | 36447121 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan PKL | 17250000 | 13530000 | Paket Selesai |
| 1414 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006895000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995000 | Paket Selesai |
| 1415 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060833000 | 36442502 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 17500000 | 17500000 | Paket Selesai |
| 1416 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060726000 | 36442561 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1417 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061488000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1418 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060480000 | 36442703 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1419 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058910000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1420 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059733000 | 36442496;36442505;36442506 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK,Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 8000000 | 8000000 | Paket Dibatalkan |