MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 621-640 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | DINAS PERHUBUNGAN | 5556255 | 46252576 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 54971936 | 18299016 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 622 | PUSKESMAS TEBON | 5557255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 623 | DINAS PERHUBUNGAN | 5558255 | 47990274 | [Bid Bang Mat] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 624 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5560255 | 46735613 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 282000 | 282000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 625 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5561255 | 46735607 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 626 | PUSKESMAS TEBON | 5562255 | 51916840 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan | 27000000 | 12690000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 627 | PUSKESMAS PANEKAN | 5564255 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 2861500 | 541000 | 541000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 628 | PUSKESMAS PANEKAN | 5565255 | 48722401 | Belanja Suku Cadang Kendaraan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 19000000 | 2356500 | 2356500 | 2356500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 629 | PUSKESMAS TEBON | 5566255 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 1398000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 630 | PUSKESMAS PANEKAN | 5567255 | 48727701 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 2070000 | 1870000 | 1870000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 631 | PUSKESMAS PANEKAN | 5568255 | 48724019 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 14035000 | 6482000 | 5737000 | 5737000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 632 | PUSKESMAS TEBON | 5569255 | 51916968 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 63849300 | 14219100 | 0 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 633 | PUSKESMAS PANEKAN | 5570255 | 48726575 | Belanja Minuman Untuk Aktivitas Lapangan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 8500000 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 634 | PUSKESMAS PANEKAN | 5571255 | 51914161 | Belanja Penggandaan dan Cetak (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 18720300 | 18720300 | 18720300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 635 | PUSKESMAS PANEKAN | 5572255 | 51913535 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 205500000 | 104850000 | 104850000 | 104850000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 636 | PUSKESMAS PANEKAN | 5573255 | 48736276 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 32000000 | 22550000 | 22550000 | 22550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 637 | PUSKESMAS PANEKAN | 5574255 | 48735495 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 10638000 | 8533000 | 8533000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 638 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5575255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 639 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5576255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 640 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5577255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,401-1,420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060028000 | 36426755 | Belanja Lembur Promosi | 7100000 | 6996000 | Paket Selesai |
| 1402 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061251000 | 36482425 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Dibatalkan |
| 1403 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059921000 | 36426757 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi | 8000000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1404 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060940000 | 36442491 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 9600000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1405 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059720000 | 36442482;36442489;36442497;36442500;36442501;36442502;36442503;36442504;38452256;38452275 | Moderator,Pembawa Acara,Pembaca Doa,Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja,Honorarium Narasumber | 39300000 | 38700000 | Paket Dibatalkan |
| 1406 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061969000 | 38445435 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1300000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 1407 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060954000 | 38446365 | Honorarium Narasumber | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1408 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061452000 | 36482421 | Honorarium Narasumber | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1409 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060499000 | 36442820 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1410 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060891000 | 36442496 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1411 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061758000 | 36579578 | Belanja Lembur | 5550000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 1412 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061402000 | 36446065 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 3840000 | 3548000 | Paket Selesai |
| 1413 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057726000 | 36447121 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pembinaan PKL | 17250000 | 13530000 | Paket Selesai |
| 1414 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006895000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995000 | Paket Selesai |
| 1415 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060833000 | 36442502 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 17500000 | 17500000 | Paket Selesai |
| 1416 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060726000 | 36442561 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1417 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061488000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1418 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060480000 | 36442703 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1419 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058910000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1420 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059733000 | 36442496;36442505;36442506 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK,Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 8000000 | 8000000 | Paket Dibatalkan |