
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 861-880 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | KELURAHAN SARANGAN | 5873255 | 48339984 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 873750 | 750000 | 750000 | 750000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
862 | KELURAHAN SARANGAN | 5874255 | 48366032 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 1801500 | 1801500 | 1801500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
863 | KELURAHAN SARANGAN | 5875255 | 48356029 | Belanja Tagihan Telepon | 503450 | 318936 | 318936 | 318936 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
864 | KELURAHAN KARANGREJO | 5876255 | 48204139 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Kelurahan Karangrejo) | 1281500 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
865 | KELURAHAN KARANGREJO | 5877255 | 48230525 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas,Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Karangrejo) | 4176500 | 3480000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
866 | KELURAHAN KARANGREJO | 5878255 | 48230771 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Kelurahhan Karangrejo) | 561400 | 561400 | 561400 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
867 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5879255 | 48728972 | Belanja Tagihan Listrik ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 64000000 | 55042370 | 60003814 | 60003814 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
868 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5880255 | 48728717 | Belanja Tagihan Telepon ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1700000 | 536618 | 561318 | 561318 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
869 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5881255 | 47705447 | Belanja Tagihan Telepon | 4840150 | 3357441 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
870 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5882255 | 47705448 | Belanja Tagihan Air | 4725000 | 4038100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
871 | KELURAHAN SARANGAN | 5883255 | 48356027 | Belanja Tagihan Listrik | 5496550 | 3062950 | 3062950 | 3062950 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
872 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5884255 | 47699576 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6493000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
873 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 5885255 | 48735629 | Belanja Telepon (BLUD Kawedanan) | 1000000 | 287167 | 287167 | 287167 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
874 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5886255 | 47700841 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1091150 | 679000 | 679000 | 678000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
875 | KECAMATAN BARAT | 5887255 | 47641643 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 14860314 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
876 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5888255 | 48612843 | Belanja Bahan Bakar Minyak /BBM ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 13000000 | 7207000 | 9182000 | 9182000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
877 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5889255 | 47468304 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4295500 | 4285000 | 4285000 | 4285000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
878 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 5893255 | 48735947 | Belanja Air (BLUD Kawedanan ) | 13000000 | 6963950 | 8218050 | 8218050 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
879 | DINAS TENAGA KERJA | 5894255 | 51528411 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
880 | DINAS TENAGA KERJA | 5896255 | 48905039 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | 3500000 | 2828700 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,401-1,420 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061434000 | 36432799 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Harga | 12000000 | 11621500 | Paket Selesai |
1402 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061438000 | 36448458;36448459;36448460 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 18600000 | 15300000 | Paket Selesai |
1403 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061441000 | 36457965 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 195000 | 195000 | Paket Selesai |
1404 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061451000 | 36457968 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
1405 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061452000 | 36482421 | Honorarium Narasumber | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
1406 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061457000 | 36432798 | Belanja Lembur - Harga | 8670000 | 8604000 | Paket Selesai |
1407 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061461000 | 36482426 | Moderator | 3500000 | 3500000 | Paket Selesai |
1408 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061464000 | 36457967 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 340000 | 340000 | Paket Selesai |
1409 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061468000 | 36482422 | Pembawa Acara | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1410 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061472000 | 36457966 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
1411 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061475000 | 36432796 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Harga | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
1412 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061476000 | 36482423 | Pembaca Doa | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1413 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061481000 | 36482404 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
1414 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061483000 | 36457962 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
1415 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061485000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
1416 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061487000 | 36426842 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pemasaran | 7100000 | 7100000 | Paket Selesai |
1417 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061488000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
1418 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061498000 | 36457963 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1419 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061501000 | 36448461;36448462;36448463;36448464 | Uang Lembur PNS pada hari Libur,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 10608000 | 9560000 | Paket Selesai |
1420 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 73525561 | Paket Selesai |