
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,401-1,420 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064603000 | 53687195 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UKBM | 11123500 | 11123500 | 11123500 | 11123500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1402 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064647000 | 51905411 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 7147500 | 7110100 | 7110100 | 7110100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1403 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065744000 | 53817913 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM - MANUAL) | 168000 | 75000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1404 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065869000 | 53753962 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL - PROKOPIM) | 2345000 | 1455000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1405 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10066129000 | 53754088 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Protokol) | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1406 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10066514000 | 53515789 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) | 9854000 | 2340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1407 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10067113000 | 48627156 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Puskesmas Candirejo) | 3939000 | 3419000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1408 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10068262000 | 53699410 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 418600 | 358800 | 358800 | 358800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1409 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068444000 | 53230006 | Belanja Alkes Penunjang (PL) | 290220000 | 60949600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1410 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068659000 | 53030646 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 28886000 | 2825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1411 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068667000 | 53687627 | Belanja Bahan dan Alat Laboratorium 1 | 1326518000 | 971376961 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1412 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068681000 | 53149458 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 4452000 | 4452000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068737000 | 53030678 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 873750 | 750000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1414 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068868000 | 53687420 | Belanja Bahan dan Alat Radiologi 1 | 51023450 | 22590750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1415 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068897000 | 53687571 | Belanja Bahan dan Persediaan Alat Listrik/Elektronik | 110000000 | 68276000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1416 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069902000 | 48330160 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (TiK.A) | 4500000 | 800000 | 800000 | 800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1417 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069916000 | 52971175 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.A) | 1492600 | 1476750 | 1476750 | 1476750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1418 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069928000 | 52935506 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.A) | 1448000 | 1074000 | 1074000 | 1074000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1419 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10070276000 | 52817655 | Belanja Cinderamata | 19000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1420 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10070322000 | 52938204 | Belanja Gas Dapur | 85500000 | 16875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,401-1,420 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061434000 | 36432799 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Harga | 12000000 | 11621500 | Paket Selesai |
1402 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061438000 | 36448458;36448459;36448460 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 18600000 | 15300000 | Paket Selesai |
1403 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061441000 | 36457965 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 195000 | 195000 | Paket Selesai |
1404 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061451000 | 36457968 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
1405 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061452000 | 36482421 | Honorarium Narasumber | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
1406 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061457000 | 36432798 | Belanja Lembur - Harga | 8670000 | 8604000 | Paket Selesai |
1407 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061461000 | 36482426 | Moderator | 3500000 | 3500000 | Paket Selesai |
1408 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061464000 | 36457967 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 340000 | 340000 | Paket Selesai |
1409 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061468000 | 36482422 | Pembawa Acara | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1410 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061472000 | 36457966 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
1411 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061475000 | 36432796 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Harga | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
1412 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061476000 | 36482423 | Pembaca Doa | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1413 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061481000 | 36482404 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
1414 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061483000 | 36457962 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
1415 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061485000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
1416 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061487000 | 36426842 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pemasaran | 7100000 | 7100000 | Paket Selesai |
1417 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061488000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
1418 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061498000 | 36457963 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1419 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061501000 | 36448461;36448462;36448463;36448464 | Uang Lembur PNS pada hari Libur,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 10608000 | 9560000 | Paket Selesai |
1420 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 73525561 | Paket Selesai |