
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,821-1,840 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1822 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1823 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1824 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1825 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1826 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | (not set) | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1827 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1828 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1829 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143229000 | 53250467 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 750800 | 672000 | 672000 | 672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1830 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143429000 | 53081044 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 53841650 | 53841650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1831 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143432000 | 53367058 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 25872900 | 25396800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1832 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143440000 | 48761162 | BELANJA LISTRIK, AIR TELFON. BBM | 36881000 | 24597599 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1833 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10143663000 | 53836756 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Modena) | 35000000 | 32943750 | 32943750 | 32943750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1834 | PUSKESMAS TAJI | 10144290000 | 53014169 | Pengisian Tabung Gas/Oksigen | 3950000 | 3565098 | 3565098 | 3565098 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1835 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10144688000 | 48094253 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3920000 | 3905000 | 3905000 | 3905000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1836 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10144933000 | 47699136 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1837 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10144986000 | 52983200 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 19626200 | 19607500 | 19607500 | 19607500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1838 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10145009000 | 48184500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1839 | PUSKESMAS TAJI | 10145695000 | 53249229 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5281850 | 5159350 | 5159350 | 5159350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1840 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10145713000 | 47699576 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6493000 | 6272000 | 6272000 | 6272000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,401-1,420 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061434000 | 36432799 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Harga | 12000000 | 11621500 | Paket Selesai |
1402 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061438000 | 36448458;36448459;36448460 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 18600000 | 15300000 | Paket Selesai |
1403 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061441000 | 36457965 | Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif | 195000 | 195000 | Paket Selesai |
1404 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061451000 | 36457968 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
1405 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061452000 | 36482421 | Honorarium Narasumber | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
1406 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061457000 | 36432798 | Belanja Lembur - Harga | 8670000 | 8604000 | Paket Selesai |
1407 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061461000 | 36482426 | Moderator | 3500000 | 3500000 | Paket Selesai |
1408 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061464000 | 36457967 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 340000 | 340000 | Paket Selesai |
1409 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061468000 | 36482422 | Pembawa Acara | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1410 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061472000 | 36457966 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
1411 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061475000 | 36432796 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Harga | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
1412 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061476000 | 36482423 | Pembaca Doa | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1413 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061481000 | 36482404 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
1414 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061483000 | 36457962 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
1415 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061485000 | 36482403 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1400000 | 1400000 | Paket Selesai |
1416 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061487000 | 36426842 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pemasaran | 7100000 | 7100000 | Paket Selesai |
1417 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061488000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
1418 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061498000 | 36457963 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
1419 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061501000 | 36448461;36448462;36448463;36448464 | Uang Lembur PNS pada hari Libur,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 10608000 | 9560000 | Paket Selesai |
1420 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 73525561 | Paket Selesai |