MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,421-1,440 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062024000 | 36305435 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1422 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058908000 | 36442741 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Minol | 3000000 | 1979000 | Paket Selesai |
| 1423 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060125000 | 36305429 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1424 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061761000 | 36121096 | Honorarium Tim pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 14900000 | 12500000 | Paket Selesai |
| 1425 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059668000 | 36442482;36442489;36442497;36442500;36442501;36442502;36442503;36442504;38452256;38452275 | Moderator,Pembawa Acara,Pembaca Doa,Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja,Honorarium Narasumber | 39300000 | 38700000 | Paket Dibatalkan |
| 1426 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006776000 | 38446761 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 150000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1427 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060053000 | 38445518 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4000000 | 3440000 | Paket Selesai |
| 1428 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061221000 | 38454723 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 1429 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061461000 | 36482426 | Moderator | 3500000 | 3500000 | Paket Selesai |
| 1430 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060931000 | 36442490 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 3500000 | 3500000 | Paket Selesai |
| 1431 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061293000 | 36383509 | Honor Petugas Dirigen | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1432 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061095000 | 36432917 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Pemantauan Pelaku Usaha | 10000000 | 9150958 | Paket Selesai |
| 1433 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060582000 | 36310174 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1434 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061290000 | 36426845 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemasaran | 6250000 | 5250000 | Paket Selesai |
| 1435 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059616000 | 38446106 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1436 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060926000 | 36442487 | Uang Makan Lembur PNS | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1437 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10057797000 | 36427648 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan TDG | 3000000 | 1900000 | Paket Selesai |
| 1438 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061468000 | 36482422 | Pembawa Acara | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1439 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060777000 | 36310354 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1250000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1440 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061472000 | 36457966 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 800000 | 800000 | Paket Selesai |