MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,041-2,060 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | PUSKESMAS TAJI | 10153256000 | 53033118 | Alat tulis kantor | 40317150 | 38270650 | 38270650 | 38270650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2042 | KECAMATAN PARANG | 10153279000 | 53373682 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2043 | PUSKESMAS TAJI | 10153318000 | 53014166 | Bahan-bahan bakar dan pelumas | 37990918 | 33994100 | 33994100 | 33994100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2044 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153343000 | 53079050 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 32000000 | 31387500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2045 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153499000 | 52971373 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9472000 | 9443750 | 9443750 | 9443750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2046 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153507000 | 53079049 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | 4000000 | 3945014 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2047 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153539000 | 52075969 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5497500 | 2875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2048 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153561000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23726000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2049 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153594000 | 49052576 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3882300 | 3587736 | 3587736 | 3587736 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2050 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153595000 | 49053142 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 747500 | 747500 | 747500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2051 | KECAMATAN PARANG | 10153609000 | 53259040 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4097600 | 3606000 | 3606000 | 3606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2052 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153752000 | 53079046 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3000000 | 2750580 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2053 | KECAMATAN PARANG | 10153837000 | 53258793 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 5270000 | 4245000 | 4245000 | 4245000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2054 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153935000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2055 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153936000 | 48145760 | Belanja Sewa Hotel Kegiatan PA-B2 | 1328000 | 900000 | 900000 | 900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2056 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153970000 | 46737456 | Cek Giro | 131000 | 50000 | 50000 | 50000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2057 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154003000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2058 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154047000 | 51895288 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8388000 | 8388000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2059 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154070000 | 51895287 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3561100 | 3561100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2060 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154074000 | 52099270 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 823850 | 821000 | 821000 | 821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,441-1,460 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061769000 | 36121494 | Belanja Lembur Hari Libur | 22660000 | 22590000 | Paket Selesai |
| 1442 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060685000 | 36442566 | Moderator | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1443 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060773000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Selesai |
| 1444 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060428000 | 36310235 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1445 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059640000 | 36309257 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
| 1446 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061207000 | 36446153 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11000000 | 10824209 | Paket Selesai |
| 1447 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058640000 | 36426107 | Belanja Lembur Kegiatan NIB | 2840000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 1448 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061976000 | 38445465 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
| 1449 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060692000 | 36442565 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 28000000 | 28000000 | Paket Selesai |
| 1450 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061238000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995 | Paket Selesai |
| 1451 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061501000 | 36448461;36448462;36448463;36448464 | Uang Lembur PNS pada hari Libur,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 10608000 | 9560000 | Paket Selesai |
| 1452 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061366000 | 36442950 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Agen | 2000000 | 1210000 | Paket Selesai |
| 1453 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062180000 | 36427217 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Pupuk | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1454 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060564000 | 36310175 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1455 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061331000 | 36449407 | Belanja Lembur - OP | 3390000 | 3390000 | Paket Selesai |
| 1456 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060915000 | 36442485 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1457 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061341000 | 36449405 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - OP | 3000000 | 2704916 | Paket Selesai |
| 1458 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060671000 | 36442568 | Pembaca Doa | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1459 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059783000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Dibatalkan |
| 1460 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061438000 | 36448458;36448459;36448460 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 18600000 | 15300000 | Paket Selesai |