MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,081-3,100 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324337000 | 57971917 | Pemeliharaan Aplikasi RME (Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3082 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324338000 | 57969728 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 15466570 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3083 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324340000 | 59231152 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 7000000 | 3885000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3084 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324348000 | 54946035 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25000000 | 7448802 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3085 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324359000 | 54946646 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 54478590 | 30706112 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3086 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324370000 | 55029418;60904031 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis dan Belanja Paket/Pengiriman Sampah Domestik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 15240000 | 11398770 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3087 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324371000 | 56413420 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Barang dan Jasa BLUD) | 13378500 | 1063800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3088 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324373000 | 55411993 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 11619200 | 614000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3089 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324375000 | 56413453 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Peralatan Komputer (Barang dan Jasa BLUD) | 13710000 | 6910000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3090 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324376000 | 60401365;55029112 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 4194000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3091 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324378000 | 55029272 | Honorarium Instruktur Senam Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 1400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3092 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324383000 | 56104185 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1931000 | 1910600 | 1910600 | 1910600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3093 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324400000 | 57969527 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ( Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1520532600 | 1302190892 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3094 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10324409000 | 56559044 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1744750 | 1744750 | 1744750 | 1744750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3095 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324486000 | 57346455 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1988150 | 1988150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3096 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324493000 | 55908248 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3097 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324495000 | 54663321 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 248850 | 248850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3098 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324505000 | 59682769 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80000000 | 75798720 | 75798720 | 75798720 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3099 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324507000 | 59476117 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5567500 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3100 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324526000 | 59230963 | Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) 1 | 6410000 | 6410000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,441-1,460 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061769000 | 36121494 | Belanja Lembur Hari Libur | 22660000 | 22590000 | Paket Selesai |
| 1442 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060685000 | 36442566 | Moderator | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1443 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060773000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Selesai |
| 1444 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060428000 | 36310235 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1445 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059640000 | 36309257 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
| 1446 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061207000 | 36446153 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11000000 | 10824209 | Paket Selesai |
| 1447 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058640000 | 36426107 | Belanja Lembur Kegiatan NIB | 2840000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 1448 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061976000 | 38445465 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
| 1449 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060692000 | 36442565 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 28000000 | 28000000 | Paket Selesai |
| 1450 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061238000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995 | Paket Selesai |
| 1451 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061501000 | 36448461;36448462;36448463;36448464 | Uang Lembur PNS pada hari Libur,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 10608000 | 9560000 | Paket Selesai |
| 1452 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061366000 | 36442950 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Agen | 2000000 | 1210000 | Paket Selesai |
| 1453 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062180000 | 36427217 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Pupuk | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1454 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060564000 | 36310175 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1455 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061331000 | 36449407 | Belanja Lembur - OP | 3390000 | 3390000 | Paket Selesai |
| 1456 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060915000 | 36442485 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1457 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061341000 | 36449405 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - OP | 3000000 | 2704916 | Paket Selesai |
| 1458 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060671000 | 36442568 | Pembaca Doa | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1459 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059783000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Dibatalkan |
| 1460 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061438000 | 36448458;36448459;36448460 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 18600000 | 15300000 | Paket Selesai |