MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,441-1,460 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061769000 | 36121494 | Belanja Lembur Hari Libur | 22660000 | 22590000 | Paket Selesai |
| 1442 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060685000 | 36442566 | Moderator | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1443 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060773000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Selesai |
| 1444 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060428000 | 36310235 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1445 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059640000 | 36309257 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
| 1446 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061207000 | 36446153 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11000000 | 10824209 | Paket Selesai |
| 1447 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058640000 | 36426107 | Belanja Lembur Kegiatan NIB | 2840000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 1448 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061976000 | 38445465 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
| 1449 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060692000 | 36442565 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 28000000 | 28000000 | Paket Selesai |
| 1450 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061238000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995 | Paket Selesai |
| 1451 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061501000 | 36448461;36448462;36448463;36448464 | Uang Lembur PNS pada hari Libur,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 10608000 | 9560000 | Paket Selesai |
| 1452 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061366000 | 36442950 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Agen | 2000000 | 1210000 | Paket Selesai |
| 1453 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062180000 | 36427217 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Pupuk | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1454 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060564000 | 36310175 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1455 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061331000 | 36449407 | Belanja Lembur - OP | 3390000 | 3390000 | Paket Selesai |
| 1456 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060915000 | 36442485 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1457 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061341000 | 36449405 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - OP | 3000000 | 2704916 | Paket Selesai |
| 1458 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060671000 | 36442568 | Pembaca Doa | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1459 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059783000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Dibatalkan |
| 1460 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061438000 | 36448458;36448459;36448460 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 18600000 | 15300000 | Paket Selesai |