MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,441-1,460 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061769000 | 36121494 | Belanja Lembur Hari Libur | 22660000 | 22590000 | Paket Selesai |
| 1442 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060685000 | 36442566 | Moderator | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1443 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060773000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Selesai |
| 1444 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060428000 | 36310235 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1445 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059640000 | 36309257 | Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 520000 | 520000 | Paket Selesai |
| 1446 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061207000 | 36446153 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11000000 | 10824209 | Paket Selesai |
| 1447 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058640000 | 36426107 | Belanja Lembur Kegiatan NIB | 2840000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 1448 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061976000 | 38445465 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 680000 | 680000 | Paket Selesai |
| 1449 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060692000 | 36442565 | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/instruktur pelatihan keterampilan kerja | 28000000 | 28000000 | Paket Selesai |
| 1450 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061238000 | 36446064 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10008000 | 9995 | Paket Selesai |
| 1451 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061501000 | 36448461;36448462;36448463;36448464 | Uang Lembur PNS pada hari Libur,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur Non PNS pada hari Libur | 10608000 | 9560000 | Paket Selesai |
| 1452 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061366000 | 36442950 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Agen | 2000000 | 1210000 | Paket Selesai |
| 1453 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062180000 | 36427217 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Pupuk | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1454 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060564000 | 36310175 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1455 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061331000 | 36449407 | Belanja Lembur - OP | 3390000 | 3390000 | Paket Selesai |
| 1456 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060915000 | 36442485 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1457 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061341000 | 36449405 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - OP | 3000000 | 2704916 | Paket Selesai |
| 1458 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060671000 | 36442568 | Pembaca Doa | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1459 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059783000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 48681267 | Paket Dibatalkan |
| 1460 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061438000 | 36448458;36448459;36448460 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 18600000 | 15300000 | Paket Selesai |