MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,041-2,060 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | PUSKESMAS TAJI | 10153256000 | 53033118 | Alat tulis kantor | 40317150 | 38270650 | 38270650 | 38270650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2042 | KECAMATAN PARANG | 10153279000 | 53373682 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2043 | PUSKESMAS TAJI | 10153318000 | 53014166 | Bahan-bahan bakar dan pelumas | 37990918 | 33994100 | 33994100 | 33994100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2044 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153343000 | 53079050 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 32000000 | 31387500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2045 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153499000 | 52971373 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9472000 | 9443750 | 9443750 | 9443750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2046 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153507000 | 53079049 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | 4000000 | 3945014 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2047 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153539000 | 52075969 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5497500 | 2875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2048 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153561000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23726000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2049 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153594000 | 49052576 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3882300 | 3587736 | 3587736 | 3587736 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2050 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153595000 | 49053142 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 747500 | 747500 | 747500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2051 | KECAMATAN PARANG | 10153609000 | 53259040 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4097600 | 3606000 | 3606000 | 3606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2052 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153752000 | 53079046 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3000000 | 2750580 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2053 | KECAMATAN PARANG | 10153837000 | 53258793 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 5270000 | 4245000 | 4245000 | 4245000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2054 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153935000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2055 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153936000 | 48145760 | Belanja Sewa Hotel Kegiatan PA-B2 | 1328000 | 900000 | 900000 | 900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2056 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153970000 | 46737456 | Cek Giro | 131000 | 50000 | 50000 | 50000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2057 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154003000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2058 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154047000 | 51895288 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8388000 | 8388000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2059 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154070000 | 51895287 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3561100 | 3561100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2060 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154074000 | 52099270 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 823850 | 821000 | 821000 | 821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,461-1,480 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060854000 | 36442489 | Pembawa Acara | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1462 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060921000 | 36442486 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1900000 | 1895000 | Paket Selesai |
| 1463 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062239000 | 36426939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Misi Dagang | 30000000 | 29999000 | Paket Selesai |
| 1464 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060720000 | 36442562 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 525000 | 525000 | Paket Selesai |
| 1465 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061118000 | 36432915 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Pemantauan Pelaku Usaha | 9000000 | 4100000 | Paket Selesai |
| 1466 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059495000 | 36443362 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1467 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061311000 | 36482424 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 1468 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061374000 | 36310276 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1250000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1469 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061487000 | 36426842 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pemasaran | 7100000 | 7100000 | Paket Selesai |
| 1470 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060850000 | 36442497 | Pembaca Doa | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1471 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061476000 | 36482423 | Pembaca Doa | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1472 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059491000 | 36385806 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 125000 | 125000 | Paket Selesai |
| 1473 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060828000 | 36442504 | Pembawa Acara | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1474 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060153000 | 36305438 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1475 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060860000 | 36442482 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1476 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058858000 | 36442644 | Belanja Lembur Kegiatan STPW Elektronik | 2395000 | 2336000 | Paket Selesai |
| 1477 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058666000 | 36442643 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan STPW Elektronik | 2250000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1478 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059428000 | 36385805 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 250000 | 250000 | Paket Selesai |
| 1479 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061050000 | 36432918 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pemantauan Pelaku Usaha | 5000000 | 4990000 | Paket Selesai |
| 1480 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062229000 | 36426844 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pemasaran | 9000000 | 7860000 | Paket Selesai |