MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,461-1,480 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060854000 | 36442489 | Pembawa Acara | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1462 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060921000 | 36442486 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1900000 | 1895000 | Paket Selesai |
| 1463 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062239000 | 36426939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Misi Dagang | 30000000 | 29999000 | Paket Selesai |
| 1464 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060720000 | 36442562 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 525000 | 525000 | Paket Selesai |
| 1465 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061118000 | 36432915 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Pemantauan Pelaku Usaha | 9000000 | 4100000 | Paket Selesai |
| 1466 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059495000 | 36443362 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1467 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061311000 | 36482424 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 1468 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061374000 | 36310276 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1250000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1469 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061487000 | 36426842 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pemasaran | 7100000 | 7100000 | Paket Selesai |
| 1470 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060850000 | 36442497 | Pembaca Doa | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1471 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061476000 | 36482423 | Pembaca Doa | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1472 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059491000 | 36385806 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 125000 | 125000 | Paket Selesai |
| 1473 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060828000 | 36442504 | Pembawa Acara | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1474 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060153000 | 36305438 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1475 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060860000 | 36442482 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1476 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058858000 | 36442644 | Belanja Lembur Kegiatan STPW Elektronik | 2395000 | 2336000 | Paket Selesai |
| 1477 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058666000 | 36442643 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan STPW Elektronik | 2250000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1478 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059428000 | 36385805 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 250000 | 250000 | Paket Selesai |
| 1479 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061050000 | 36432918 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pemantauan Pelaku Usaha | 5000000 | 4990000 | Paket Selesai |
| 1480 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062229000 | 36426844 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pemasaran | 9000000 | 7860000 | Paket Selesai |