MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,461-1,480 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060854000 | 36442489 | Pembawa Acara | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1462 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060921000 | 36442486 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1900000 | 1895000 | Paket Selesai |
| 1463 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062239000 | 36426939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Misi Dagang | 30000000 | 29999000 | Paket Selesai |
| 1464 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060720000 | 36442562 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 525000 | 525000 | Paket Selesai |
| 1465 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061118000 | 36432915 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Pemantauan Pelaku Usaha | 9000000 | 4100000 | Paket Selesai |
| 1466 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059495000 | 36443362 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1467 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061311000 | 36482424 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 1468 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061374000 | 36310276 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1250000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1469 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061487000 | 36426842 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pemasaran | 7100000 | 7100000 | Paket Selesai |
| 1470 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060850000 | 36442497 | Pembaca Doa | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1471 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061476000 | 36482423 | Pembaca Doa | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1472 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059491000 | 36385806 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 125000 | 125000 | Paket Selesai |
| 1473 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060828000 | 36442504 | Pembawa Acara | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1474 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060153000 | 36305438 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1475 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060860000 | 36442482 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1476 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058858000 | 36442644 | Belanja Lembur Kegiatan STPW Elektronik | 2395000 | 2336000 | Paket Selesai |
| 1477 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058666000 | 36442643 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan STPW Elektronik | 2250000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1478 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059428000 | 36385805 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 250000 | 250000 | Paket Selesai |
| 1479 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061050000 | 36432918 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pemantauan Pelaku Usaha | 5000000 | 4990000 | Paket Selesai |
| 1480 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062229000 | 36426844 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pemasaran | 9000000 | 7860000 | Paket Selesai |