MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,861-1,880 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142832000 | 53225176 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1862 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142845000 | 53225137 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 17625000 | 17509500 | 17509500 | 17509500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1863 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142891000 | 53224316 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 18400000 | 10021759 | 10021759 | 10021759 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1864 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142896000 | 53210564 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3500000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1865 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142903000 | 53208582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD | 5674250 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1866 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142907000 | 53208499 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 27080000 | 24973000 | 24973000 | 24973000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1867 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142913000 | 53208055 | Belanja Penggandaan BLUD | 9555000 | 9555000 | 9555000 | 9555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1868 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142917000 | 53207817 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1869 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142925000 | 53207669 | Belanja Alat Rumah Tangga Perabot Kantor -Alat Pembersih BLUD | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1870 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142930000 | 53207047 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 2183000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1871 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142935000 | 53206998 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 5629000 | 5629000 | 5629000 | 5629000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1872 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142939000 | 53206734 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD Puskesmas Goranggareng Taji | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1873 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142942000 | 53205998 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4558000 | 4558000 | 4558000 | 4558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1874 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142943000 | 53205311 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6480600 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1875 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142949000 | 53782388 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1876 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142954000 | 53224793 | Belanja Materai dan Cek Giro BLUD | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1877 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142957000 | 53224777 | Belanja BBM BLUD | 20000000 | 19914200 | 19914200 | 19914200 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1878 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142960000 | 53209551 | Belanja Listrik ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 32702850 | 31140006 | 31140006 | 31140006 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1879 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142966000 | 53208220 | Belanja Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 700000 | 652682 | 652682 | 652682 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1880 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143059000 | 53205192 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,461-1,480 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060854000 | 36442489 | Pembawa Acara | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1462 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060921000 | 36442486 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1900000 | 1895000 | Paket Selesai |
| 1463 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062239000 | 36426939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Misi Dagang | 30000000 | 29999000 | Paket Selesai |
| 1464 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060720000 | 36442562 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 525000 | 525000 | Paket Selesai |
| 1465 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061118000 | 36432915 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Pemantauan Pelaku Usaha | 9000000 | 4100000 | Paket Selesai |
| 1466 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059495000 | 36443362 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1467 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061311000 | 36482424 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 1468 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061374000 | 36310276 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1250000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1469 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061487000 | 36426842 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pemasaran | 7100000 | 7100000 | Paket Selesai |
| 1470 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060850000 | 36442497 | Pembaca Doa | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1471 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061476000 | 36482423 | Pembaca Doa | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1472 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059491000 | 36385806 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 125000 | 125000 | Paket Selesai |
| 1473 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060828000 | 36442504 | Pembawa Acara | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1474 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060153000 | 36305438 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1475 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060860000 | 36442482 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1476 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058858000 | 36442644 | Belanja Lembur Kegiatan STPW Elektronik | 2395000 | 2336000 | Paket Selesai |
| 1477 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058666000 | 36442643 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan STPW Elektronik | 2250000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1478 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059428000 | 36385805 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 250000 | 250000 | Paket Selesai |
| 1479 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061050000 | 36432918 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pemantauan Pelaku Usaha | 5000000 | 4990000 | Paket Selesai |
| 1480 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062229000 | 36426844 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pemasaran | 9000000 | 7860000 | Paket Selesai |