MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,481-1,500 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060899000 | 36442505 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1482 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058962000 | 38452665 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan PA-B2 | 7500000 | 4870000 | Paket Selesai |
| 1483 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059756000 | 36442483;36442484;36442495 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) | 5300000 | 5300000 | Paket Dibatalkan |
| 1484 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059890000 | 36426949 | Belanja Lembur Kegiatam Uji Laboratorium | 5040000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 1485 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060934000 | 38446364 | Honorarium Narasumber | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1486 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061792000 | 36457964 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1487 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006782000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 1488 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061000000 | 36442882 | Belanja Lembur Kegaiatn SKA | 2232000 | 2115000 | Paket Selesai |
| 1489 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059753000 | 36309256 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 1490 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061268000 | 36426844 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pemasaran | 9000000 | 5200000 | Paket Dibatalkan |
| 1491 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061742000 | 38415752 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 57600000 | 57555000 | Paket Selesai |
| 1492 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059832000 | 36426938 | Belanja Lembur Misi Dagang | 2530000 | 2517000 | Paket Selesai |
| 1493 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060965000 | 36426949 | Belanja Lembur Kegiatan Uji Laboratorium | 5040000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 1494 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062013000 | 38445420 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1495 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061464000 | 36457967 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 340000 | 340000 | Paket Selesai |
| 1496 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061099000 | 36432916 | Belanja Lembur - Pemantauan Pelaku Usaha | 5040000 | 4846000 | Paket Selesai |
| 1497 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059456000 | 36427012 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegaiatan PA-B2 | 6000000 | 5560500 | Paket Selesai |
| 1498 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059595000 | 38445523 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1499 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061816000 | 38415834 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 140000000 | 139996500 | Paket Selesai |
| 1500 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060901000 | 36579578 | Belanja Lembur | 5550000 | 5500000 | Paket Selesai |