MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,881-1,900 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1882 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1883 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1884 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1885 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1886 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143134000 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | 49868000 | 49868000 | 49868000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1887 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143135000 | 53072845 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1888 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143138000 | 53072881 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1889 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143141000 | 53072933 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1890 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143142000 | 53072973 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1891 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143144000 | 53073004 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1892 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143146000 | 53073059 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1893 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143148000 | 53073197 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1894 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143149000 | 53073255 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1895 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143151000 | 53073334 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1896 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143153000 | 53073370 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1897 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143154000 | 53073838 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1898 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1899 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1900 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,481-1,500 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060899000 | 36442505 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1482 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058962000 | 38452665 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan PA-B2 | 7500000 | 4870000 | Paket Selesai |
| 1483 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059756000 | 36442483;36442484;36442495 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) | 5300000 | 5300000 | Paket Dibatalkan |
| 1484 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059890000 | 36426949 | Belanja Lembur Kegiatam Uji Laboratorium | 5040000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 1485 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060934000 | 38446364 | Honorarium Narasumber | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1486 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061792000 | 36457964 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1487 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10006782000 | 36442492 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 49000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 1488 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061000000 | 36442882 | Belanja Lembur Kegaiatn SKA | 2232000 | 2115000 | Paket Selesai |
| 1489 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059753000 | 36309256 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 1490 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061268000 | 36426844 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pemasaran | 9000000 | 5200000 | Paket Dibatalkan |
| 1491 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061742000 | 38415752 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 57600000 | 57555000 | Paket Selesai |
| 1492 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059832000 | 36426938 | Belanja Lembur Misi Dagang | 2530000 | 2517000 | Paket Selesai |
| 1493 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060965000 | 36426949 | Belanja Lembur Kegiatan Uji Laboratorium | 5040000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 1494 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062013000 | 38445420 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1495 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061464000 | 36457967 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif | 340000 | 340000 | Paket Selesai |
| 1496 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061099000 | 36432916 | Belanja Lembur - Pemantauan Pelaku Usaha | 5040000 | 4846000 | Paket Selesai |
| 1497 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059456000 | 36427012 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegaiatan PA-B2 | 6000000 | 5560500 | Paket Selesai |
| 1498 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059595000 | 38445523 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1499 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061816000 | 38415834 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 140000000 | 139996500 | Paket Selesai |
| 1500 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060901000 | 36579578 | Belanja Lembur | 5550000 | 5500000 | Paket Selesai |