MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,041-2,060 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | PUSKESMAS TAJI | 10153256000 | 53033118 | Alat tulis kantor | 40317150 | 38270650 | 38270650 | 38270650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2042 | KECAMATAN PARANG | 10153279000 | 53373682 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2043 | PUSKESMAS TAJI | 10153318000 | 53014166 | Bahan-bahan bakar dan pelumas | 37990918 | 33994100 | 33994100 | 33994100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2044 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153343000 | 53079050 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 32000000 | 31387500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2045 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153499000 | 52971373 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9472000 | 9443750 | 9443750 | 9443750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2046 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153507000 | 53079049 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | 4000000 | 3945014 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2047 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153539000 | 52075969 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5497500 | 2875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2048 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153561000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23726000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2049 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153594000 | 49052576 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3882300 | 3587736 | 3587736 | 3587736 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2050 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153595000 | 49053142 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 747500 | 747500 | 747500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2051 | KECAMATAN PARANG | 10153609000 | 53259040 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4097600 | 3606000 | 3606000 | 3606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2052 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153752000 | 53079046 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3000000 | 2750580 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2053 | KECAMATAN PARANG | 10153837000 | 53258793 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 5270000 | 4245000 | 4245000 | 4245000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2054 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153935000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2055 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153936000 | 48145760 | Belanja Sewa Hotel Kegiatan PA-B2 | 1328000 | 900000 | 900000 | 900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2056 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153970000 | 46737456 | Cek Giro | 131000 | 50000 | 50000 | 50000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2057 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154003000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2058 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154047000 | 51895288 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8388000 | 8388000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2059 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154070000 | 51895287 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3561100 | 3561100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2060 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154074000 | 52099270 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 823850 | 821000 | 821000 | 821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,501-1,520 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060505000 | 36442819 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1502 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061408000 | 36426843 | Belanja Lembur Pemasaran | 1060000 | 1034000 | Paket Selesai |
| 1503 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060968000 | 38446363 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1504 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058304000 | 38446882 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 900000 | 540000 | Paket Selesai |
| 1505 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061392000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1506 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060675000 | 36442567 | Pembawa Acara | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1507 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 1508 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10061535000 | 38340719 | Belanja Perjalanan Dinas | 30000000 | 29991600 | Paket Selesai |
| 1509 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4248255 | 35753397 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10000000 | 2673500 | Paket Selesai |
| 1510 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 73525561 | Paket Selesai |
| 1511 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4227255 | 35757383 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 110000000 | 106491052 | Paket Selesai |
| 1512 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4243255 | 35760568 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 2833690 | Paket Selesai |
| 1513 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4242255 | 35758134 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2710000 | Paket Selesai |
| 1514 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4247255 | 35780414 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 7877750 | Paket Selesai |
| 1515 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4241255 | 35735981 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 360000 | 255000 | Paket Selesai |
| 1516 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4269255 | 37671040 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 12000000 | 8600000 | Paket Selesai |
| 1517 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4246255 | 37671058 | Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1518 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3261255 | 36407049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1519 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10046853000 | 36407422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500000 | 490000 | Paket Selesai |
| 1520 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3247255 | 35929132 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |