MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,061-2,080 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154113000 | 52137536 | Belanja Bahan Komputer Kel.Mranggen | 573000 | 573000 | 573000 | 573000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2062 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154137000 | 52099352 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 5246000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2063 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154160000 | 52975097 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1973300 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2064 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154193000 | 52975013 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2190000 | 2155000 | 2155000 | 2155000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2065 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154199000 | 46758512 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2066 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154226000 | 52973089 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 4000000 | 3840000 | 3840000 | 3840000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2067 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154235000 | 46758544 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2068 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154238000 | 51895286 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13980000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2069 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154244000 | 51909639 | Belanja Perlengkapan Dinas - Bendera Kel.Mranggen | 317200 | 312000 | 310000 | 312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2070 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154272000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 4936000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2071 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154275000 | 51895283 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5912300 | 5887300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2072 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154278000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2073 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154279000 | 51888233 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 132372000 | 132372000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2074 | PUSKESMAS TAJI | 10154294000 | 51900269 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 23945000 | 13407250 | 13407250 | 13407250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2075 | PUSKESMAS TAJI | 10154324000 | 53729093 | Belanja tagihan air | 4200000 | 4007500 | 4007500 | 4007500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2076 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154330000 | 53486987 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dan Isi Tabung Gas | 7146000 | 5731000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2077 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154378000 | 52557163 | Belanja Buku Cek / Giro | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2078 | PUSKESMAS TAJI | 10154379000 | 53729128 | Belanja tagihan listrik | 61800000 | 60838308 | 60838308 | 60838308 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2079 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10154393000 | 53079045 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5283370 | 4565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2080 | PUSKESMAS TLADAN | 10154396000 | 53484986 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Belanja Modal Personal Komputer) | 45689000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,501-1,520 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060505000 | 36442819 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1502 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061408000 | 36426843 | Belanja Lembur Pemasaran | 1060000 | 1034000 | Paket Selesai |
| 1503 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060968000 | 38446363 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1504 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058304000 | 38446882 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 900000 | 540000 | Paket Selesai |
| 1505 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061392000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1506 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060675000 | 36442567 | Pembawa Acara | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1507 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 1508 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10061535000 | 38340719 | Belanja Perjalanan Dinas | 30000000 | 29991600 | Paket Selesai |
| 1509 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4248255 | 35753397 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10000000 | 2673500 | Paket Selesai |
| 1510 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 73525561 | Paket Selesai |
| 1511 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4227255 | 35757383 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 110000000 | 106491052 | Paket Selesai |
| 1512 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4243255 | 35760568 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 2833690 | Paket Selesai |
| 1513 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4242255 | 35758134 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2710000 | Paket Selesai |
| 1514 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4247255 | 35780414 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 7877750 | Paket Selesai |
| 1515 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4241255 | 35735981 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 360000 | 255000 | Paket Selesai |
| 1516 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4269255 | 37671040 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 12000000 | 8600000 | Paket Selesai |
| 1517 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4246255 | 37671058 | Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1518 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3261255 | 36407049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1519 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10046853000 | 36407422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500000 | 490000 | Paket Selesai |
| 1520 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3247255 | 35929132 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |