MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,501-1,520 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060505000 | 36442819 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1502 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061408000 | 36426843 | Belanja Lembur Pemasaran | 1060000 | 1034000 | Paket Selesai |
| 1503 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060968000 | 38446363 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1504 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058304000 | 38446882 | Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil) | 900000 | 540000 | Paket Selesai |
| 1505 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061392000 | 36446066 | Uang Lembur PNS pada hari Libur | 1600000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1506 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060675000 | 36442567 | Pembawa Acara | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1507 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 1508 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10061535000 | 38340719 | Belanja Perjalanan Dinas | 30000000 | 29991600 | Paket Selesai |
| 1509 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4248255 | 35753397 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10000000 | 2673500 | Paket Selesai |
| 1510 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 73525561 | Paket Selesai |
| 1511 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4227255 | 35757383 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 110000000 | 106491052 | Paket Selesai |
| 1512 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4243255 | 35760568 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 2833690 | Paket Selesai |
| 1513 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4242255 | 35758134 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2710000 | Paket Selesai |
| 1514 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4247255 | 35780414 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 7877750 | Paket Selesai |
| 1515 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4241255 | 35735981 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 360000 | 255000 | Paket Selesai |
| 1516 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4269255 | 37671040 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 12000000 | 8600000 | Paket Selesai |
| 1517 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4246255 | 37671058 | Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1518 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3261255 | 36407049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1519 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10046853000 | 36407422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500000 | 490000 | Paket Selesai |
| 1520 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3247255 | 35929132 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |