
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,321-1,340 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1322 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1324 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1325 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1326 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1327 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1328 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1329 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1330 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1331 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10042548000 | 47659719 | Tukang Batu | 3605000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1332 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042634000 | 53100955 | Belanja Obat-Obatan-Obat (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 34373950 | 25282750 | 25282750 | 25282750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1333 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042792000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1334 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042862000 | 53417836 | Belanja Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya | 35843854 | 24075200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1335 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043351000 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1547000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1336 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043357000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1337 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043363000 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1338 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043498000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 10362577 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1339 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043502000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 32175000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1340 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043504000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 4538000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,521-1,540 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10052517000 | 38347017 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 2249600 | Paket Sedang Berjalan |
1522 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10052616000 | 36249525 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5500000 | 3500000 | Paket Sedang Berjalan |
1523 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10052672000 | 36249788 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2850000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan |
1524 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10052716000 | 36249680 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2375000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
1525 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10052791000 | 36251605;38347007 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 65100000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1526 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10054623000 | 36252530 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 2110000 | Paket Sedang Berjalan |
1527 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10054629000 | 36355066 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 500000 | Paket Sedang Berjalan |
1528 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10055241000 | 38347208 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12000000 | 6157000 | Paket Sedang Berjalan |
1529 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10055929000 | 36250017 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3800000 | 2400000 | Paket Selesai |
1530 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10055940000 | 36249789 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 1209000 | Paket Sedang Berjalan |
1531 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10055942000 | 36250068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 500000 | Paket Selesai |
1532 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10060526000 | 36251605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4950000 | 3150000 | Paket Sedang Berjalan |
1533 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10060805000 | 36254393 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2850000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan |
1534 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3876255 | 36642821 | Belanja Lembur | 1850000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1535 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3877255 | 36642822 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1536 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3975255 | 36061375 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 95000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1537 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3976255 | 36061376 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1538 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3977255 | 36061324 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1539 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3978255 | 36039835 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 3500000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1540 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3979255 | 36642895 | Belanja Lembur | 2860000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |