MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,521-2,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243385000 | 54036995 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 28 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2522 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243387000 | 54036616 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO1 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2523 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243389000 | 54036791 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO2 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2524 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243391000 | 54036900 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO3 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2525 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243393000 | 54037010 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO4 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2526 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243395000 | 54037164 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO5 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2527 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243401000 | 54037271 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO6 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2528 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243402000 | 54037416 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO7 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2529 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243404000 | 54037509 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO8 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2530 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243406000 | 54037611 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO9 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2531 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243409000 | 54037770 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO10 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2532 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243410000 | 54037875 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO11 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2533 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243445000 | 54703624 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 13059138230 | 10125732026 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2534 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243447000 | 54703625 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Telepon | 2400000 | 689860 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2535 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243449000 | 54703626 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Air | 15251250 | 7707750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2536 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243463000 | 54515304 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 63589600 | 44472219 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2537 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243473000 | 54507180 | (Sekretariat) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 14800000 | 9023400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2538 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243480000 | 54712487 | (Sekretariat) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4365000 | 1990000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2539 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10244913000 | 57519427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sinkronisasi RHK dan Ekin (PEP - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2540 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10249349000 | 57806064 | Belanja Bahan Komputer Kegiatan ATS (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 205900 | 205900 | 205900 | 205900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 141-160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059888000 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 120000 | Paket Selesai |
| 142 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3209255 | 36792550 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 924853237 | 801977259 | Paket Selesai |
| 143 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3369255 | 35919462 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11040000 | 8280000 | Paket Selesai |
| 144 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3348255 | 35944732 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2460000 | 2460000 | Paket Selesai |
| 145 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10056852000 | 35804926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 146 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3352255 | 35944331 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96280000 | 49660000 | Paket Selesai |
| 147 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059851000 | 35944134 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300000 | 30000 | Paket Selesai |
| 148 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060622000 | 38117930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58650000 | 5200000 | Paket Selesai |
| 149 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3347255 | 35945063 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58650000 | 37250000 | Paket Selesai |
| 150 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3350255 | 35944433 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 128436000 | 128436000 | Paket Selesai |
| 151 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3351255 | 35944432 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 64500000 | 64500000 | Paket Selesai |
| 152 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059927000 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 2130000 | Paket Selesai |
| 153 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059969000 | 35944047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 83960000 | 14320000 | Paket Selesai |
| 154 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3349255 | 35944435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12080000 | 10490000 | Paket Selesai |
| 155 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060882000 | 35944331 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96280000 | 11340000 | Paket Selesai |
| 156 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3362255 | 35944047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 83960000 | 68160000 | Paket Selesai |
| 157 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3368255 | 35943686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9440000 | 9440000 | Paket Selesai |
| 158 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10061019000 | 35944154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 1140000 | Paket Selesai |
| 159 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3356255 | 35944229 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1940000 | 1940000 | Paket Selesai |
| 160 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3334255 | 35804925 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35320000 | 21700000 | Paket Selesai |