MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 4,021-4,040 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604557000 | 54629447 | Belanja Tagihan Listrik Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 15845176 | 15844500 | 15844500 | 15844500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4022 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10604678000 | 61507719 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Pengembangan Aplikasi) | 30000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4023 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604725000 | 54630973 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 31680200 | 31666400 | 31666400 | 31666400 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4024 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604846000 | 60889112 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1400000 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4025 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605168000 | 59017898 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 7982500 | 7982500 | 7982500 | 7982500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4026 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605205000 | 60918139 | Belanja Jasa Iklan dan Publikasi (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 39880000 | 4220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4027 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605235000 | 60088673 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 21517500 | 21175950 | 21175950 | 21175950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4028 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605307000 | 60793859 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 16242650 | 15807177 | 15807177 | 15807177 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4029 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605325000 | 60929877 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko) | 2044000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4030 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605338000 | 60794900 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 11679650 | 10859796 | 10859796 | 10859796 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4031 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10607593000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 16381000 | 16381000 | 16381000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4032 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10607866000 | 61801124 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Opsen PKB ( Pendataan - Pendataan ) - LANGSUNG | 1925000 | 1925000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4033 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607933000 | 61717464 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengembangan Aplikasi) | 10944500 | 3820150 | 3820150 | 3820150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4034 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10607949000 | 60642910 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 94041600 | 11655000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4035 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607987000 | 61717459 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pengembangan Aplikasi) | 2751450 | 1923900 | 1923900 | 1923900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4036 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10608205000 | 61834736 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1817000 | 1817000 | 1817000 | 1817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4037 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609566000 | 61655174 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyelenggaraan SPBE) | 522750 | 522750 | 522750 | 522750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4038 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10609658000 | 61788818 | Belanja Makan dan Minum Rapat ( Pendataan - Analisa ) Langsung | 14640000 | 3940000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4039 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609916000 | 61717462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Promosi Literasi SPBE) | 1044550 | 547850 | 547850 | 547850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4040 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609953000 | 61543966 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Promosi Literasi SPBE) | 393050 | 175000 | 175000 | 175000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 141-160 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059888000 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 120000 | Paket Selesai |
| 142 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3209255 | 36792550 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 924853237 | 801977259 | Paket Selesai |
| 143 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3369255 | 35919462 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11040000 | 8280000 | Paket Selesai |
| 144 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3348255 | 35944732 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2460000 | 2460000 | Paket Selesai |
| 145 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10056852000 | 35804926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 146 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3352255 | 35944331 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96280000 | 49660000 | Paket Selesai |
| 147 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059851000 | 35944134 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300000 | 30000 | Paket Selesai |
| 148 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060622000 | 38117930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58650000 | 5200000 | Paket Selesai |
| 149 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3347255 | 35945063 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58650000 | 37250000 | Paket Selesai |
| 150 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3350255 | 35944433 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 128436000 | 128436000 | Paket Selesai |
| 151 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3351255 | 35944432 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 64500000 | 64500000 | Paket Selesai |
| 152 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059927000 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 2130000 | Paket Selesai |
| 153 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059969000 | 35944047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 83960000 | 14320000 | Paket Selesai |
| 154 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3349255 | 35944435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12080000 | 10490000 | Paket Selesai |
| 155 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060882000 | 35944331 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96280000 | 11340000 | Paket Selesai |
| 156 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3362255 | 35944047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 83960000 | 68160000 | Paket Selesai |
| 157 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3368255 | 35943686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9440000 | 9440000 | Paket Selesai |
| 158 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10061019000 | 35944154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 1140000 | Paket Selesai |
| 159 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3356255 | 35944229 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1940000 | 1940000 | Paket Selesai |
| 160 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3334255 | 35804925 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35320000 | 21700000 | Paket Selesai |