MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,381-4,400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640345000 | 61566004 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kemitraan Komunikasi dengan KIM-PL) | 1722550 | 1715500 | 1715500 | 1715500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4382 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640347000 | 60926597 | Belanja Tagihan Telepon UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2400000 | 1183152 | 1183152 | 1183152 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4383 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640366000 | 60925102 | Belanja BBM Pusling dan Rujukan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 10000000 | 7050000 | 7050000 | 7050000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4384 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640375000 | 61569260 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1210350 | 1209000 | 1209000 | 1209000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4385 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640385000 | 54847195 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1846050 | 1819500 | 1819500 | 1819500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4386 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640392000 | 56463749 | Belanja Pengisian Tabung Gas / Oksigen UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2047500 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4387 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640414000 | 60926229 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 38500000 | 31800000 | 31800000 | 31800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4388 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640440000 | 54847201 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 610000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4389 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640449000 | 61569342 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1380000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4390 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640452000 | 54847207 | Jasa Servis Pemancar Radio (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4391 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640457000 | 61569300 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 10000000 | 9850000 | 9850000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4392 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640683000 | 54847202 | Belanja Tagihan Telepon (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 756000 | 740016 | 740016 | 740016 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4393 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640685000 | 54847200 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4394 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10641552000 | 56423403 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 34000000 | 31083250 | 31083250 | 31083250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10642004000 | 60337329 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.02.02.2.02.0045 | 7441500 | 7441500 | 7441500 | 7441500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4396 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10642067000 | 60054618 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 62500000 | 62500000 | 62500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4397 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642141000 | 54006476 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 30800000 | 7484930 | 7484930 | 7484930 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4398 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642209000 | 60951352 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 50000000 | 16199900 | 16199900 | 16199900 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4399 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642292000 | 54006481 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 15000000 | 5349849 | 5349849 | 5349849 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4400 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10642400000 | 54420621 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 568800 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 141-160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059888000 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 120000 | Paket Selesai |
| 142 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3209255 | 36792550 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 924853237 | 801977259 | Paket Selesai |
| 143 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3369255 | 35919462 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11040000 | 8280000 | Paket Selesai |
| 144 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3348255 | 35944732 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2460000 | 2460000 | Paket Selesai |
| 145 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10056852000 | 35804926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 146 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3352255 | 35944331 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96280000 | 49660000 | Paket Selesai |
| 147 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059851000 | 35944134 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300000 | 30000 | Paket Selesai |
| 148 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060622000 | 38117930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58650000 | 5200000 | Paket Selesai |
| 149 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3347255 | 35945063 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58650000 | 37250000 | Paket Selesai |
| 150 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3350255 | 35944433 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 128436000 | 128436000 | Paket Selesai |
| 151 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3351255 | 35944432 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 64500000 | 64500000 | Paket Selesai |
| 152 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059927000 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 2130000 | Paket Selesai |
| 153 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059969000 | 35944047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 83960000 | 14320000 | Paket Selesai |
| 154 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3349255 | 35944435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12080000 | 10490000 | Paket Selesai |
| 155 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060882000 | 35944331 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96280000 | 11340000 | Paket Selesai |
| 156 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3362255 | 35944047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 83960000 | 68160000 | Paket Selesai |
| 157 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3368255 | 35943686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9440000 | 9440000 | Paket Selesai |
| 158 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10061019000 | 35944154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 1140000 | Paket Selesai |
| 159 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3356255 | 35944229 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1940000 | 1940000 | Paket Selesai |
| 160 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3334255 | 35804925 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35320000 | 21700000 | Paket Selesai |