
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,081-1,100 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6178255 | 51899512 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1650000 | 1650000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1082 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6179255 | 48275388 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 89817000 | 89817000 | 89817000 | 89817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1083 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6180255 | 48714419 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 12600000 | 12600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1084 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6181255 | 48275389 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 24895000 | 24895000 | 24895000 | 24895000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1085 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6182255 | 48275385 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1086 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6183255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 395474 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
1087 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6184255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 547783 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1088 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6185255 | 51400622 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 5600000 | 3784000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1089 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6186255 | 51822258 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 30000000 | 29057247 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1090 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6188255 | 47613144 | Belanja ATK 1 | 256800000 | 145413350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1091 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6189255 | 47614641 | Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 1 | 181673600 | 77258150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1092 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6190255 | 47465487 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 2 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1093 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6192255 | 48275386 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | (not set) | 26260000 | 26260000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1094 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6193255 | 48497005 | Belanja Tagihan Air | 8925000 | 6749750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1095 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6194255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 2149513 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
1096 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6195255 | 48498147 | Belanja Tagihan Telepon | 12525000 | 6747668 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1097 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6197255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1098 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6198255 | 48476942 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 119756000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1099 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6199255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 32966349 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1100 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6200255 | 48496904 | Belanja Tagihan Listrik | 153549504 | 87314484 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 141-160 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3364255 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 7090000 | Paket Selesai |
142 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3366255 | 35943903 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9200000 | 9200000 | Paket Selesai |
143 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3367255 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 4290000 | Paket Selesai |
144 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3368255 | 35943686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9440000 | 9440000 | Paket Selesai |
145 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3369255 | 35919462 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11040000 | 8280000 | Paket Selesai |
146 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10040363000 | 38582919 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1345944396 | 423864435 | Paket Selesai |
147 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10056852000 | 35804926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 1875000 | Paket Selesai |
148 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10056855000 | 38336800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 30320000 | 1400000 | Paket Selesai |
149 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059851000 | 35944134 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300000 | 30000 | Paket Selesai |
150 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059888000 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 120000 | Paket Selesai |
151 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059927000 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 2130000 | Paket Selesai |
152 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059969000 | 35944047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 83960000 | 28640000 | Paket Selesai |
153 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060622000 | 38117930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58650000 | 5200000 | Paket Selesai |
154 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060882000 | 35944331 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96280000 | 22680000 | Paket Selesai |
155 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10061019000 | 35944154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 1140000 | Paket Selesai |
156 | PUSKESMAS TAKERAN | 3864255 | 38400357 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 1032491259 | 966394609 | Paket Selesai |
157 | PUSKESMAS TAKERAN | 4085255 | 38400357 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1032491259 | 8848681 | Paket Selesai |
158 | PUSKESMAS TAKERAN | 4086255 | 38400357 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1032491259 | 4760000 | Paket Selesai |
159 | PUSKESMAS TAKERAN | 4090255 | 38400357 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jaminan Kesehatan 4% | 1032491259 | 33917424 | Paket Selesai |
160 | PUSKESMAS TAKERAN | 4169255 | 37676081 | 02.05 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 7560000 | 7540000 | Paket Selesai |